
月季度不滿3萬,免交增值稅,是記入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用呀?
答: 你好,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅,減免的增值稅是記入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用,我們這兒宣傳的是記入營(yíng)業(yè)外收入,靳老師錄播課上講的是沖減管理費(fèi)用
答: 你好,沖減管理費(fèi)用的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,季度銷售額不滿30萬,免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄是要這樣做的


? ? ? 追問
2019-01-04 15:54
鄒老師 解答
2019-01-04 16:01
? ? ? 追問
2019-01-04 16:06
鄒老師 解答
2019-01-04 16:11