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個體戶核定征收,增值稅和個人經(jīng)營所得可以只核定一個嗎?還是兩個必須一起核定
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2019-07-26
當(dāng)月增值稅有留底,但又存在簡易征收,申報(bào)表如何填立
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2015-11-24
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報(bào)增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師,我們是建筑行業(yè)的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現(xiàn)在變查帳征收了,現(xiàn)在老板又要增加一個勞務(wù)項(xiàng)目,想知道這個勞務(wù)的增項(xiàng)批的下來,我們開給別人的勞務(wù)發(fā)票稅率是多少的,之前我們是一般計(jì)稅方式 ,勞務(wù)的是差額增收的,一家企業(yè)可以有2種計(jì)稅方式 的嗎?
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2020-03-26
企業(yè)收到黨建經(jīng)費(fèi)以什么科目入賬? 看接單是計(jì)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目,為什么不是沖減管理費(fèi)用—工會經(jīng)費(fèi)?
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2019-11-29
老師好,,掛靠我司的隊(duì)伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們怎么打給掛靠隊(duì)伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報(bào)個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊(duì)伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們怎么打給掛靠隊(duì)伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報(bào)個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
像私人開設(shè)的科學(xué)館,賣門票的那種,增值稅和企業(yè)所得稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來征收的?稅務(wù)局是如何確定企業(yè)的營收的?
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2018-06-25
中級財(cái)務(wù)管理 產(chǎn)品增值率公式怎算呀。分母是采購成本還是銷售收入
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2018-09-01
月季度不滿3萬,免交增值稅,是記入營業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用呀?
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2019-01-04
根據(jù)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)相關(guān)規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列應(yīng)稅行為中,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅的有( )。 A.?電影放映服務(wù) B.?文化體育服務(wù) C.?收派服務(wù) D.?公交客運(yùn)服務(wù)
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2020-03-22
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個植樹造林的項(xiàng)目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護(hù)免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務(wù)做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務(wù)局給我們核定植物保護(hù)不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣操作可以嗎
1/2199
2020-01-13
老師,小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,季度不超30萬免征增值稅,這個30萬是含稅還是不含稅
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2023-07-17
老師您好~有個問題可以幫我解答嗎? 2022年4月1日-12月31日小規(guī)模納稅人免征增值稅,那如果公司是4月1日之后注冊的,也能享受這個優(yōu)惠政策嗎?
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2022-11-02
建筑企業(yè)增值稅確認(rèn)收入是按合同竣工時間還是按實(shí)際完工時間,政策依據(jù)是什么
1/2333
2022-03-24
公司月收入1萬 增值稅有什么免稅政策么
1/466
2019-07-30
我單位想把之前的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回:借:管理費(fèi)用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費(fèi)用 13.79 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計(jì)提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時,實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
老師,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票能享受減免政策嗎
1/787
2020-12-29
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