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那比如開的發票是屬于文化事業建設費的發票35000元,申報時增值稅申報表和文化事業建設費申報表都填35000嗎?還是就填文化事業建設費申報表里,
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2017-04-11
[背景材料] 甲生產企業為增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品,2021年3月發生如下經營業務: (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規定當月收取價款的 60%,實際收到40%。 (2)委托乙企業加工一批高檔化妝品,發出委托加工材料成本120萬元,乙企業開具增值稅專用發 票上注明的加工費金額為30萬元,增值稅額 3.9萬元,受托方乙企業無同類型化妝品銷售價格,已代收代繳消費稅。 (3)將B類高檔化妝品轉移給下設的非獨立核算門市部,門市部當月將其銷售,取得銷售額為600萬元。 上述業務中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費稅稅率為15%。 計算甲企業本月應交的消費稅
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2023-11-12
.某商場于2017年2月進口一批化妝品。該批貨物在國外的 買價120萬元,貨物運抵我國入關前發生的運輸費、保險費 和其他費用分別為10萬元、6萬元、4萬元 貨物報關后 該商場按規定繳納了進口環節的增值稅和消費稅,取得繳 款書。從海關將化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發 票,注明運輸費用5萬元,進項稅額0.45萬元,該批化妝品 當月在國內全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定化 妝品進口關稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費稅稅率15%
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2021-11-11
某企業從事高檔化妝品生產業務,適用消費稅稅率為15%。7月份該企業發生下列 (1)從國外進口一批甲高檔化妝品,關稅完稅價格為137100元,已繳納關稅41400元;(2)委托某工廠加工一批乙高檔化妝品,提供原材料價值12600元,支付加工費4400元,已知受托方沒有該批藥酒同類貨物價格:16000元(不含稅)。 (3)春節期間向職工發放本企業生產的一批丙高檔化妝品,該批高檔化妝品價格為要求:根據上述材料,回答下列問題。 (1)計算該企業進口甲高檔化妝品應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。(2)計算該企業委托加工乙高檔化妝品應繳納的消費稅稅額。 (3)計算該企業發放丙高檔化妝品應繳納的消費稅稅額。
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2023-05-25
某化工企業是增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品。化妝品全國平均成本利潤率為5%。2021年檢查發現該公司2020年的部分業務如下:(1)10月10日,銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位,開具普通發票,取得收入45200元存入銀行。分錄如下:借:銀行存款45200;貸:其他應付款45200。(2)11月1日,企業試制300套化妝品發給職工作福利,每套成本價100元,該化妝品無同類售價。分錄如下:借:應付職工薪酬30000;貸:產成品-成套化妝品 30000.(3)11月12日,企業將銷售化妝品出租包裝物逾期的押金收入3390元沒收。會計分錄:借:其它應付款-包裝物押金3390;貸:產品銷售費用3390。(不考慮附加稅) 要求:指導企業完成完整的調賬分錄。
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2023-06-11
我們是化妝品生產企業,如果我們某個化妝品包裝上面的配方和實際我們生產的化妝品配方有出入,我做公賬是不是要以包裝上的原材料為主
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2020-02-19
壞賬準備知識點 確認壞賬又重新收回會引起應收賬款的賬面價值如何變化?分錄又是怎么寫的?對壞賬準備是什么變化?對應收賬款是什么變化?
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2023-12-23
你好老師,我做的是建筑行業,承接了一個小區的綠化工程,發票信息我填xx小區苗木工程和xx小區綠化工程有什么區別嗎?苗木和綠化的稅率一樣嗎?
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2022-01-04
【例32】某化妝品公司從乙企業購進一批香水精, 取得增值稅專用發票注明價款200萬元,增值稅34 萬元,當月因管理不善意外遺15%,為職工運動 會制造氛圍領用了5%,因暴雨造成損失30%,其 余全部領用,用于生產高檔化妝品。請計算:本 月可抵扣的進項稅額和消費稅額。
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2021-05-20
老師 一個工程先用專門借款 再用一般借款 假如該工程開始資本化時點是4月1日,用完專門借款后開始用一般借款的時點是7月1日,第二年6月完工。那么根據書上寫的公式,求一般借款的資本化利息是按4月1日開始,還是7月1日開始?還是都可以?謝謝老師!!!
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2020-02-11
(2019年)甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下: (1)銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元。 (2)當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票
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2020-12-27
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