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老師:你好,我在真賬實操里面做了一套賬,就是所有的習(xí)題都做好了,報稅這一塊不是根據(jù)你做的這套賬而練習(xí)的是嗎?
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2019-11-12
為什么平板電腦沒法進行真賬實操呢
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2017-06-02
老師,初級過了,我報的真賬實操,應(yīng)該怎么入手,先學(xué)什么,怎么一步步來?
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2019-06-06
真帳實操一個是我的答案另一個是正確答案,我的為什么不對?
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2019-06-07
環(huán)保行業(yè)學(xué)習(xí)咱們哪個行業(yè)的真賬實操?
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2018-12-08
關(guān)于小規(guī)模餐飲管理公司 納稅方面有哪些具體明顯的規(guī)定嗎 比如說像小規(guī)模季度不超過9萬可以不交稅 關(guān)于餐飲管理公司的 還有其他的規(guī)定嗎 納稅方面 麻煩 能多說點嗎
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2017-06-02
老師好!公司老板去超市購物時買米、買油、買蔬菜、買生活用品、買衣服等等全部開成公司名義的發(fā)票,1、請問一下這些發(fā)票可以做到外賬上嗎?對于公司而言這些是假的,不是公司真實的業(yè)務(wù),是屬于老板個人家庭支出。2、老板給我的這些發(fā)票對應(yīng)的進項稅額不做進項,全部做到管理費用—職工福利費,可以不?
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2022-11-21
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業(yè)外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,服務(wù)費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸:營業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師,一般納稅人購買稅控盤,全額抵扣的,在購買時做的分錄是:借:管理費用 貸:現(xiàn)金/銀行 1.在未發(fā)生收入抵扣前需要做這個分錄嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 借:管理費用(紅字) 2.還是發(fā)生收,抵扣時做這個分錄?
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2020-07-22
老師,單位有會計主管,我是會計助理,開票我負責(zé)開了,假如說單位有我不知情的情況下,我開了票,但是這筆業(yè)務(wù)不是真實存在,是虛構(gòu)的,那么將來出了問題,是我負責(zé)了還是會計主管負責(zé)?
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2019-09-17
本月我用用友T3新建了一個賬套,當(dāng)時啟用了固定資產(chǎn)和工資模塊,本月結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)這兩個模塊我用不到,所以我以管理員demo登錄系統(tǒng)管理準備去掉這兩個模塊,可是為啥用demo登錄找不到我這個賬套呢,我該怎么操作才能去掉這兩個模塊呢
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2018-04-09
老師,公司讓員工參加注冊安全師考試,購買的課件培訓(xùn)費,這樣處理可以嗎?管理費用-職工教育經(jīng)費-培訓(xùn)費
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2022-03-25
老師,公司讓員工參加注冊安全師考試,購買的課件培訓(xùn)費,這樣處理可以嗎?管理費用-職工教育經(jīng)費-培訓(xùn)費
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2023-03-15
企業(yè)信用管家發(fā)過來短信讓簽署守信承諾書短信內(nèi)帶有鏈接這個是真的還是詐騙短信
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2022-01-10
我們有真實的業(yè)務(wù),但是對方?jīng)]有發(fā)票,經(jīng)理說只能私賬付款,
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2019-02-26
小規(guī)模納稅人購買金稅盤,金稅盤200元金稅盤維護費280元,會計分錄,借 管理費用480元 貸 庫存現(xiàn)金 480元 ,抵減時借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅額,貸 管理費用,但我為小規(guī)模,卻開了普票,怎么辦?
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2019-08-10
稅控盤300可以全額抵扣,借,應(yīng)交增值稅 貸,管理費用 利率表和資產(chǎn)負債表不平怎回事啊
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2016-07-20
老師,稅控盤維護費全額抵扣進項稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 貸:管理費用負數(shù) 我們是按: 借:應(yīng)交稅費-減免稅費 貸:管理費用負數(shù) 這樣做對嗎?
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2022-02-25
公司繳納稅控設(shè)備服務(wù)費820元,全額抵扣,繳納時借:管理費用820元,貸:現(xiàn)金,認證抵扣時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)820元,貸:營業(yè)外收入820元,請問我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)820元通過哪個科目轉(zhuǎn)銷?
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2018-07-05
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