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老師,正確的是借:其他應收款,貸:銀行存款。但我弄成借:銀行存款,貸:其他應收款。我要怎么改?
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2019-11-04
老師,您好!請問已確認并轉銷的應收款又收回的,為什么要貸記壞賬準備?還要借記銀行存款貸記應收賬款?他收回來了錢已經進銀行存款了,為什么還要進壞賬準備?進了銀行存款壞賬準備就應該為零吧?
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2020-03-30
錄入期初余額,黃色部份的銀行存款、應收帳款、預付帳款、其他應收款等這些怎么錄不了數據的呢
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2019-03-15
請問老師,一旦某個供應商啟用了“預付賬款”賬戶,該供應商以后年份就只能用“預付賬款”,不能再用“應收賬款”了是嗎?原因是防止查賬時出現混淆不清的情況。對客戶啟用“預收賬款”也一樣,是這樣嗎?
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2019-08-29
請問預支工資應在應發數之前扣還是在應發數之后扣?預支的時候可以做借:其他應收款,貸:銀行存款嗎?
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2020-07-03
老師:服務業真賬實操中有一題: 12月7日,收回11月份電信河北公司應收款63000元,收回11月份東方航空應收款50000元,收回民生銀行培訓費34000元。我這樣做可以嗎? 借:應收賬款-電信公司 63000 應收賬款-東方航空公司 50000 應收賬款-民生銀行 34000 貸:銀行存款 147000 但提交說答案不對,是下面這樣的圖,您給看一下
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2016-09-09
房產經濟公司收到甲方的款項借:銀行存款5萬,貸:其他應收款5萬,要付給丙方,付給丙方的分量怎么做?
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2017-08-09
我們把貨賣給超市,應收款為100元,相關的銷售費用是10元,超市實際結算給我們是90元,銷售費用如果不用應付賬款做賬的話,如果用應收賬款怎么來做賬呢
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2017-02-27
由于收到對方總公司的預付賬款,陸續一共收到了300多萬。公司后期可能是會把對應發票開給對方公司的分公司中去。但是現在把收到的預收賬款掛在了應收賬款的貸方。 如果后期給他們公司的子公司開票而不給總公司開票,那么我做賬務的時候,應該要如何去沖銷掉預收的總公司打來的貨款。
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2019-03-14
有些員工問公司借款的我這樣掛:借:其他應收款-某某 貸:銀行存款 要是一直掛其他應收款會怎么樣呢?
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2018-07-25
老師,在嗎,我想問一下這個問題我理解的是否正確 其他應收款的帳務處理 發生時:借:其他應收存款 貸:銀行存款 這樣的接待記賬法是否表示同時增。
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2020-02-17
老師,為了讓年報好看一點,實際銀行到賬是在元月,但要把2022年的其他應收款都平掉,所以就在12月賬未關時直接做了借銀行存款,貨其他應收款,這樣違規嗎?如果違規,該怎樣做不違規?
1/310
2023-01-04
應收賬款和應收票據有什么不同
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2019-05-30
請問其他應收賬款掛了很多錢,請問怎么平
1/226
2019-12-24
老師其他應收賬款掛的太多怎么處理比較好。實際都是收不回來的錢
1/476
2019-07-30
老師,公司要注銷,其他應收賬款里面還掛賬的,這些錢收不回來的,這個要怎么處理,麻煩給些建議
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2019-10-30
您好,我想問的就是,我們公司和別的公司有一筆業務,然后這家公司注銷了,我這筆款項就一直掛在其他應收賬款上,那我要沖銷這筆款項,我要怎么沖銷呢
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2019-08-26
老師您回復的結匯與收匯問題,其中確認收入時:應收賬款是613.85(USD100×6.1385) 收匯:應收賬款620(USD100×6.2),請問您這樣怎么沖平應收賬款?
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2019-10-08
鐵公司2019年12月二三11日總資產為1000萬元,某其中應收賬款為400萬元,當年k公司的營業收入為2000萬元,則k公司在2019年收賬款周轉次數
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2020-07-24
請問,學校本年度預收明年春季學費,是現在確認收入還是先掛預收賬款?
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2019-11-18
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