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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一項(xiàng)專利,取得并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬元。為宣傳該專利權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品,另外發(fā)生宣傳費(fèi)20萬元。請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-24
(3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為5000元,增值稅額為450元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,耗用甲材料8000元。如果不計(jì)入這倆題,最后第6題答案是多少
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2022-04-13
中原公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,該公司2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營。用短期借貸攻擊12萬元款項(xiàng)存入銀行,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-13
12月9日購入價(jià)值為2 000 000元的生產(chǎn)線,投入正式生產(chǎn)之前需要試運(yùn)行,購入款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,增值稅稅率13%。 12月11日新購入的生產(chǎn)線試運(yùn)行順利通過,當(dāng)即投入生產(chǎn)。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2023-05-24
五千萬是中型還是小型
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2018-07-18
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除?
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2022-05-18
#提問#稅審報(bào)告跟匯算清繳報(bào)告是同一個(gè)嗎?一般納稅人公司必須每年都必須做嗎?
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2019-12-26
我們是異地施工,在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交增值稅的同時(shí)還要在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交其他什么稅種嗎
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2018-02-02
我單位是做培訓(xùn)的,屬生活服務(wù),能開會(huì)議費(fèi)嗎?如果能開,現(xiàn)在生活服務(wù)免交增值稅,會(huì)議費(fèi)能免嗎?謝謝!
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2020-06-01
老師,個(gè)人車租給公司開增值稅普通發(fā)票,選擇生產(chǎn)銷售行為的時(shí)候應(yīng)該選擇(零售;服務(wù);生產(chǎn))中的哪一個(gè)?
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2020-04-18
紅星有限公司為增值率一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元海關(guān)征收26000元增值稅,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元裝,裝卸卸費(fèi)和包裝費(fèi)500元,向農(nóng)民收購免稅產(chǎn)品30000元,購入原材料300000,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅510000,本月銷產(chǎn)品1000000元適用的增值稅稅率13%請(qǐng)問該企業(yè)相應(yīng)繳費(fèi)的稅值稅稅額是多少?
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2023-12-16
"甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13% 原材料按實(shí)際成本核算,2019年12月初,A材料賬面余額為90000元,該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)5日,購入A材料1000千克 增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元 ,增值稅稅額為39000元,購入改匹材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1000元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)4000元,運(yùn)輸過程中發(fā)生合理損耗10千克,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)均已通過銀行付乞, (2)15日,委托外單位加工B材料,發(fā)出B材料成本為70000元,支付加工費(fèi)20000元,取得的增值稅專用
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2023-03-15
征收率和稅率有啥不同?增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料可選擇按照簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值 稅。對(duì)于小規(guī)模納稅人不適用增值稅稅率,銷售沙石應(yīng)按3%的 征收率繳納增值稅。
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2018-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2月1日向乙公司A商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元,增值稅為2.6萬元商品成本為12萬元,甲公司銷售該批商品的納稅義務(wù)已發(fā)生。會(huì)計(jì)分錄為什么
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2021-12-15
京通商貿(mào)股份有限公司是一家批發(fā)企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從鯨魚公司購入手機(jī)400部,單價(jià)500元,價(jià)款20萬元,增值稅稅額2.6萬元,貨款及稅金用網(wǎng)銀支付,收到增值稅專用發(fā)票,商品驗(yàn)收入庫
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2022-05-14
從乙公司購入一批B材料,已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明B材料100千克,每千克100元,價(jià)款40000元,增值稅率為13%,為購買B材料發(fā)生運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅專用發(fā)票,貨未到,運(yùn)費(fèi)和其他增值稅已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,貨款未付。
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2022-05-17
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅前出現(xiàn)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目(進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額借方余額合計(jì)大于銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方合計(jì)數(shù))那么如何做分錄?為什么會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅?不等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-22
出售房產(chǎn)繳納的增值稅也要一起算入城建稅和教育費(fèi)附加的增值稅稅基里嗎,不是應(yīng)該只針對(duì)納稅人的主要經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增值稅作為稅基嗎?? 就是那個(gè)賣房的10萬為什么要算進(jìn)去,而土地增值稅的4萬又不算進(jìn)去?
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2018-12-27
:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元
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2023-03-14
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