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18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結轉過增值稅。)
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2023-01-11
我想問一下我辦理退稅改了增值稅申報表,還要改附加稅申報表嗎?還是說系統會自動更改(附加稅也要退)
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2020-07-22
老師:建筑企業營改增后,如果按工程量結算出現,借:主營業務成本,貸:主營業務收入,貸:工程施工--合同毛利時,需要做一筆,借:資產減值損失,貸:存貨跌價準備嗎?
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2016-07-26
增值稅免稅項目:納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅 ,老師,這個意思是軟件公司自主研發的產品銷售以后針對這個產品產生的技術服務免征增值稅嗎?還是針對所有對其他企業產生的技術服務免征增值稅喲
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2022-08-05
本題中更換配套設施價值的加減是從下月開始算嗎?不知道該從哪里開始減除
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2021-06-03
企業原來是核定征收,現在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補嗎?
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2021-08-17
經濟法題目,一般納稅人,2019年6月甲公司向丁公司出售一臺已使用3年的施工設備,含增值價3.48。答案是3.48/1.13*0.13。為什么不是3.48/1.03*0.02
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2021-08-24
老師您好 我單位施工,工程中甲方月底付款200萬,我方無法核算工程量,可不可以下個月核算出來開票,跨月不跨年,能不預交增值稅嗎?
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2020-11-30
多選題增值稅小規模納稅人應征增值稅銷售額500萬元及以下,是指納稅人在連續不超過12個月或四個季度的經營期內累計應征增值稅銷售額,應征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報銷售額 B、稽查查補銷售額 C.納稅評估調整銷售額 D、扣除項目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03
融資性售后回租業務中,承租方出售資產的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時不征收增值稅,雖說融資租賃本質上屬于借款,但我認為不管哪一方吧貨物出售了都需要計增值稅呀
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2018-06-03
老師,小規模的個體戶是不是增值稅有查賬征收和核定征收的區別,然后個人所得稅也有查賬征收和核定征收的區別
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2017-10-16
我接了一個客戶是做農業無人機的,在稅法上面應該是免征企業所得稅和增值稅的但是我沒接觸過農業,怕做不好
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2018-04-10
一般納稅人按簡易辦法征收的,和正常申報稅的是增值稅上的不同還是所得稅不同?電影放映公司稅率一般是多少?
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2019-03-27
固定資產直線法折舊中間突然改變了使用年限也改變了凈殘值,這時候算接下來幾年的折舊要把剩余的價值加上原來的凈殘值然后再減去新的凈殘值嗎
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2021-11-07
我公司是建筑業一般納稅人,現在有一份營改增試點前簽訂的機械租賃合同,我可以開3%的增值稅普通票嗎
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2016-09-01
一般納稅人本月貨物銷售17%稅率銷售額是7萬,勞務11%稅率銷售額是9萬。填寫完\'營改增稅負分析表\'提交申報后,繳稅頁面出現兩筆增值稅待繳款一筆是正常算出的本月應繳稅,還有一筆說,營改增稅負分析表中第七欄測算的增值稅
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2018-03-15
我目前所在公司是餐飲企業,是總分結構,增值稅,企業所得稅,工會經費,房產稅,土地使用稅是由總部匯總納稅,總部名下有6家分店,總部、各店在財務軟件里各自單獨核算,主要提供餐飲服務;其中有3家門店自己單獨申報環境保護稅,印花稅,個稅,剩余的部分都是由總部匯總申報。 大概2021年1月春節前,單獨申報的3家門店由各自的稅管員通知會計:讓核定環保稅稅種并補交了滯納金和稅款,但是總部的專管員沒有聯系我必須認定環境保護稅,我也沒有主動去認定該稅種,所以不知道總部是否應該交環境保護稅公司是93年成立的,經歷了營改增以后,稅務局對企業的管理方式就一直這么延用下來了。總公司不提供餐飲,每個月主要有租金收入,調撥
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2022-08-14
請問:公司收取對方承兌匯票的利息問題 公司要交增值稅,是并入銷售額按13還是按營改增之后利息收入同銀行按6 對方付10萬承兌,扣對方3000元利息,這3000元按哪個稅率,是沖財務費用還是并入營業收入
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2019-04-24
上個月開的銷項稅開錯了,但是已經申報了增值稅,這個月開了紅沖發票,稅務上的賬務處理營改增嗯呢做
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2021-08-27
你好 稅務登記 建筑勞務公司 主要做建筑勞務分包 營改增納稅人類型 和增值稅企業類型怎么選 勞務型還是服務型?
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2021-12-07
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