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老師,請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集,然后月末再確認成本? 2、確認成本是將合同成本轉到主營業(yè)務成本對嗎? 3、月末確認成本的同時要結轉成本嗎?還是不用結轉? 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用(管理費用等)、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結轉? 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉出,這里的進行稅額轉出到月底或者年底再結轉到轉出未交增值稅? 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣,但是開出普票要確認銷項稅? 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目,計提分包成本時,一律將含稅價記入成本,待取得發(fā)票時再價稅分離,發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本?
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2020-04-10
摘要,調(diào)整未達起征點的應交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交,在下月才交的,應該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務收入 990.10元,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結轉應交稅金~未交稅金,貸方應交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結轉,可以嗎?
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2018-06-11
轉出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應交稅費里面沒有轉出未交這個明細,登賬的時候應該登到哪里?
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2019-02-20
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調(diào)整納稅申報表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22
上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當月有部分未認證的進項票計應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
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2020-12-26
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關的業(yè)務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-11-13
未認證的進項稅,做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
就是你說的在上月要計提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計提附加的話,到底是銷售收入的本月計提呢?還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務收入91656.31 貸:應交稅費——應交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結轉未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
工商年報納稅總額 應交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應交稅金,應交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
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