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上年未扣進(jìn)項(xiàng)稅,今年補(bǔ)扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金,貸方應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細(xì)還是三級?三欄式賬本應(yīng)交稅費(fèi)里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個(gè)明細(xì),登賬的時(shí)候應(yīng)該登到哪里?
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2019-02-20
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
工商年報(bào)納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng):借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項(xiàng)貸方:661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方:30922.99,教育費(fèi)附加貸方269.03,借方合計(jì):692288.84,貸方合計(jì)573517.3,應(yīng)交稅費(fèi)余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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2020-12-26
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調(diào)整納稅申報(bào)表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
你好,請問下,新開的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒抵扣的代賬會計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,做分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
老師,公司資產(chǎn)購買一以計(jì)入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬,但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報(bào)時(shí)并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
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