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幫我看看這個啥意思?所得稅匯算清繳保存不上,就提示這個,我們單位業務很少 小微企業,沒有幾個數 保存就提示這個 保存不了 ,這個 “以前年度累計扣除額 ”在所得稅報表中 指的 是哪一欄 沒找到
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2021-04-08
企業年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
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2022-04-11
老師,新年好!我想問一下,我在申報個稅的時候,做員工信息采集的時候,我填的受雇時間5月1日,我做了一次申報。在第二次申報時,我把受雇時間更改了,改成3月1日。我需要做更正申報嗎? 還有我想問問,個人所得稅匯算清繳是所有人都必須做,還是有例外呢?我聽一些老師課,說的有4類人可以不匯算清繳
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2023-01-02
圖表中所得稅是76526.62,所得稅費用應該是應納稅所得額*0.25,這個案例中應納稅所得額怎么算啊,謝謝
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2017-05-23
以后工資、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得合并為綜合所得。都采用這一個計算表了嗎?
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2018-09-29
一人名下幾個工商戶匯算清繳的是企業所得稅還是個人所得稅?
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2021-03-22
老師請問計算所得稅費用那里為什么要減5后面又加5?計算凈利潤的時候怎么又減5?凈利潤=利潤總額減所得稅費用,又出現5不明白?
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2021-05-12
工資4500,季度獎金1000,報銷取暖費2000,社會保險金個人部分500,公積金單位300,個人300.求個人所得稅計算過程。
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2017-01-08
個人所得稅計算中除了社會保險外,專項附加扣除6大類需要提供什么的資料核實方可扣減計算
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2018-11-09
你好,請問一下,我是公司監事,上一年度每個月都有報工資表,但是沒有實發,到現在年度匯算的時候,收入超過6萬要額外補繳個人所得稅
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2022-05-17
1. 稅收居民個人王方是境內A公司職員,2019年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險一金”),2019年3月,王方在網上承攬境外甲國B公司的一項設計業務,通過互聯網遠程工作,2019年全年取得B公司支付勞務報酬折合人民幣200000元。2019年5月,王方的一本著作被境外乙國C出版社出版,取得稿酬所得折合人民幣80000元。王方的勞務報酬所得已按甲國稅法繳納所得稅15000元、其他稅收10000元;稿酬所得已按乙國稅法繳納所得稅9600元,其他稅收7000元。 王方有一獨生子女, 2019年在初中二年級讀書。王方自己也是獨生子女,父母在2018年均超過60歲。此外,2019年王方無其他按規定可申報的專項附加扣除。 問題:王方2020年3月份匯算清繳時,應補(退)個人所得稅款多少元?
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2021-06-26
匯算清繳是什么時候止、個人所得稅、生產經營、企業所得稅都一樣嗎
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2020-02-17
中國居民李某,系家中獨子,上有父母(均超過60歲),下有一子(就讀初中二年級),是境內A公司職員。2019年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險一金”),2019年3月,李某在網上承攬境外甲國家B公司的一項設計業務,通過互聯網遠程工作,2019年全年取得B公司支付勞務報酬折合人民幣200000元。2019年5月,李某的一本著作被境外乙國C出版社出版,取得稿酬所得折合人民幣80000元。李某的勞務報酬所得和稿酬所得,已按甲國稅法繳納所得稅15000元、其他稅收10000元;按乙國稅法繳納所得稅9600元,其他稅收7000元。李某2020年3月份匯算清繳時,應補(退)個人所得稅款多少元?
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2022-04-20
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發票注明支付加工費 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價加價 10%對外銷售;余下的50%用于連續加工成卷煙 500箱出售,每箱售價2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請計算A、B卷煙廠各應 納的增值稅和消費稅。
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2022-11-16
老師,做企業所得稅匯算清繳,專管員提示如下——“溫馨提示:企業所得稅年報暫沒有延期通知,請還沒有申報的企業抓緊申報。 申報同時,請核實季度報表,及時糾錯正確申報。”是要核對21年每一個季度的報表還是只看第四季度的和匯算清繳是否一致?重點關注哪個數據啊?
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2022-05-25
老師,您好。建筑企業被稅務風控股找談話,說2019年企業所得稅匯算清繳那塊的企業所得稅稅負低,以及我們有一項調減項需要提供說明?
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2021-01-30
企業所得稅年報是不是就是企業所得稅匯算清繳啊
1/1754
2020-04-24
請問企業所得稅年報就是企業所得稅匯算清繳嗎
1/546
2022-04-22
稅局從第四季度才開始核定要交企業所得稅申報,那當年的企業所得稅匯算清繳怎么申報啊,只需要填第四季度的數據還是要補交一整年的所得稅?
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2018-05-04
甲公司的企業所得稅稅率為25%,采用按季預繳。2019年第一季度甲公司實現的會計利潤總額為40萬元,取得國債利息收入2萬元,以前年度未彌補虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載,年初向建設銀行借款20萬元,年利率為6%;年初向乙公司借款12萬元,年利率為10%,上述款項全部用于生產經營;另外甲公司計提資產減值準備2萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為56萬元,第三季度實際利潤額的累計金額為72萬元,第四季度實際利潤額累計金額為112萬元,假設無其他納稅調整事項,甲公司于2020年3月10日進行企業所得稅匯算清繳,根據以上經濟業務進行帳務處理。
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2020-07-09
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