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老師您好!請(qǐng)問(wèn)季度不超10萬(wàn)不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
個(gè)體工商戶增值稅適用于小規(guī)模納稅人的月度收入10萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠稅收政策嗎
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2019-10-03
小規(guī)模納稅人免增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?
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2020-01-13
增值稅月應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)額25000,月核定應(yīng)納稅額750,但是一直是免征增值稅,那750還是要交嗎
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2021-07-06
出口銷售的貨物不是免稅的嗎?那是不是不用交增值稅的,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
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2022-10-20
小規(guī)模納稅人,開(kāi)票丨%,計(jì)提增值稅如何計(jì)帳,計(jì)提3%還是1%.最后沒(méi)有交增值稅,是免交的
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2021-10-19
老師,想了解一下小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理方法 相應(yīng)的增值稅應(yīng)該如何入賬?
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2020-07-08
老師您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)元內(nèi)免增值稅,那么增值稅申報(bào)表是怎么填報(bào)呢
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2020-01-06
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
老師,您好,我是房地產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問(wèn),超過(guò)144平的非普通住宅,土增清算時(shí),增值額為超過(guò)20%,是不是免增土地增值稅的?
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2021-05-22
老師您好,小規(guī)模納稅人按季申報(bào),季度銷售額不超30萬(wàn),免征增值稅,那么,附稅包括城建稅也全部免征嗎?印花稅免不免?
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2019-10-18
1.這張表填寫對(duì)嗎?2.增值稅本期全免,為何減征比例是50%? 3.減免額寫的對(duì)不對(duì)?
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2019-04-06
現(xiàn)在小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅就免征,那城建稅和附加稅是不是也是免征?
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2019-04-09
小規(guī)模普票季度不超過(guò)45萬(wàn)的免征增值稅額應(yīng)計(jì)入減免稅額,還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2022-01-15
民非企業(yè)的減免增值稅放在什么科目里呢?小規(guī)模是放在營(yíng)業(yè)外收入-減免收入
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2019-01-22
我是備考初級(jí)職稱的,有問(wèn)題初級(jí)的解決不了,我來(lái)中級(jí)吧問(wèn)了。土地增值稅書上說(shuō)用于一般企業(yè)改制重組投資,免征土地增值稅。如果不是改制重組的投資,土地增值稅還免征嗎?
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2018-03-08
購(gòu)買的稅控盤抵扣增值稅,上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)月要抵扣了,會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。還是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2017-01-25
老師,我們每年繳納的稅盤維護(hù)費(fèi)288元,借:管理費(fèi)用 288 貸:銀行存款288 借:應(yīng)交稅費(fèi),-應(yīng)交增值稅-減免稅款288 貸:管理費(fèi)用-288后續(xù)還需要把應(yīng)交增值減免稅款轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎。
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2020-07-07
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開(kāi)銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開(kāi)了這么一筆,我做增值稅減免會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05
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