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公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會計處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
老師,請問項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長期借款嗎 計提利息分錄怎么做
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2019-08-02
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
請問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費(fèi) 1季度3月31日 分錄為: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 實(shí)際繳納分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
有時候會有員工個人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的,然后查驗(yàn)公司開票過來,開我們公司的抬頭,現(xiàn)在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗(yàn)公司,借:其他應(yīng)收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司 借:應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司 貸:其他應(yīng)收款-員工 ;方案二:員工直接請業(yè)務(wù)費(fèi)用,公司付款給員工 ,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
老師你好,我們公司自助研發(fā)軟件產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)可以上線出售,無形資產(chǎn)的入賬價值現(xiàn)在主要由研發(fā)人員工資和社保和一些研發(fā)支出組件的購買,其他如房租之類的都計入費(fèi)用化支出,現(xiàn)在還需要評估價值才能從研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?
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2019-06-17
老師 我剛接手一個公司 有幾個人在搞研發(fā) 我想知道什么行業(yè)的企業(yè)可以用研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 的會計科目
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2016-03-18
公司是高新企業(yè),這能入研發(fā)支出–費(fèi)用化支出嗎
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2020-01-08
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里。現(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
軟件開發(fā)階段技術(shù)人員工資是否為研發(fā)支出費(fèi)用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時會計憑證怎么做?
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2018-07-26
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
老師,開票確認(rèn)收入,不按完工百分比確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算收入,應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅 發(fā)生成本,借:工程施工—材料、人工、間接費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 —材料、人工、間接費(fèi)用,請問結(jié)轉(zhuǎn)損益我能怎么做比較好?
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2019-12-19
你好,入庫的時候成本會計做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時扣了費(fèi)用400會計怎么做分錄
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2021-03-26
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