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企業收到黨建經費以什么科目入賬? 看接單是計入營業外收入—政府補貼科目,為什么不是沖減管理費用—工會經費?
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2019-11-29
老師好!請問:酒店第一季度申報并繳納了增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加共計12206.38元。因疫情期間四大行業可享受政策:增值稅普通發票免征收增值稅、城建稅等。故當地稅務機關在5月份退回了11180.62元。請問此筆業務,要如何做會計分錄?
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2020-06-29
老師,我們是建筑行業的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現在變查帳征收了,現在老板又要增加一個勞務項目,想知道這個勞務的增項批的下來,我們開給別人的勞務發票稅率是多少的,之前我們是一般計稅方式 ,勞務的是差額增收的,一家企業可以有2種計稅方式 的嗎?
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2020-03-26
老師,發票金額比實際金額多了怎么處理呀。我們8月份實際付款250000,之前的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000,當月收到專票沒有做進項抵扣,但認證系統進行勾選了。現在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點
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2020-12-03
注冊公司和財務外包的會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發票是252499.98。(對方發票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費用一工傷保險,貸:銀行存款,現在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統維護花了500元,4月我寫:借:管理費用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認證,在記賬時候要怎么做?借:管理費用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
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2022-05-14
前期發生的業務未拿到發票,已借入全額管理費用,貸銀行存款,現拿到進項專用發票應當如何填制調整憑證
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2020-12-02
老師昨天問的那個獨生子女費只有銀行回單是不是不能直接走管理費用-工資
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2022-04-15
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
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2022-10-09
這個題目中管理費用是怎么來的 沒有說用銀行存款支付啥啊
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2021-01-18
老師您好,請問: 款已付,發票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費用-暫估 貸:預付-暫估
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2023-10-16
我們買了 3.8萬的 設備 我們是生物科技公司 應該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
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2022-06-10
老師 ,公司新成立,去銀行開戶和U盾的費用是不是借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-01-04
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現在我收到了一整年的電話費專票,應該怎么做到賬里呢?
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2022-03-04
老師,我單位沒扣員工年終獎個稅,直接含稅發給員工了,我1月只能借管理費用貸銀行存款,2月想糾正過來,怎么做賬
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2022-02-23
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