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老師,您好,我想問(wèn)一下,我們補(bǔ)付2010至2019年的土地租賃費(fèi),這一部分費(fèi)用,我可以直接計(jì)入到19年費(fèi)用當(dāng)中去嗎?更正2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表。
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2020-06-16
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎,
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2018-10-18
企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎?
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2021-06-08
匯算所得稅還用調(diào)減?
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2017-05-10
每月的個(gè)稅 所得稅用不用計(jì)提??
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2018-08-23
老師麻煩問(wèn)下停車費(fèi)交稅是那條稅法規(guī)定的?業(yè)主提問(wèn)
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2021-11-03
你好,農(nóng)民工專戶一個(gè)月發(fā)多少工資不扣稅,超過(guò)怎么扣。
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2021-08-05
小規(guī)模納稅人的職工工資可不可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
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2019-02-13
發(fā)票開具跟抄報(bào)稅流程是怎樣的,有沒有詳細(xì)點(diǎn)的說(shuō)明
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2019-06-14
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)下的其中應(yīng)交稅金的填列方法
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2019-07-04
可以延長(zhǎng)認(rèn)繳出資額吧,自己延長(zhǎng),
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2023-05-08
遞延年金的現(xiàn)值遞延期怎么確定
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2020-04-21
先計(jì)提了所得稅費(fèi)用,待上交時(shí)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了。年報(bào)報(bào)完后,如何調(diào)整? 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 120 。上交時(shí)交了100, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 120 貸: 以前年度損益_所得稅費(fèi)用 20 銀行存款 100 可以嗎?
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2019-01-06
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:公司買入昂貴的電子設(shè)備,一年的免費(fèi)保修期就快到期,業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備購(gòu)買延保服務(wù),可再延長(zhǎng)保修期三年。 請(qǐng)問(wèn)這延保費(fèi)用是應(yīng)該資本化還是作為待攤費(fèi)用呢?
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2014-09-18
綜合所得中勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得收入減除20%費(fèi)用后的余額為收入額,和不超過(guò)4000減除費(fèi)用按800計(jì)算。4000元以上減除費(fèi)用按20%計(jì)算。這兩條規(guī)定代表的是同一個(gè)意思么?
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2020-05-23
老師:季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄?季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)額)在100萬(wàn)元以下享受的優(yōu)惠要作營(yíng)業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用,年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用?
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2019-10-16
我是小微企業(yè)。前三季度核定征收,但利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了,請(qǐng)問(wèn)我四季度計(jì)提所得稅時(shí)只考慮第四季度的收入,還是要把前三季度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時(shí)怎樣做分錄呢(如應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)),1、借:所得稅費(fèi)用 (30萬(wàn)*0.25) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬(wàn)*0.25);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(減半減率部分) 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款(減半減率部分)。如果這樣,營(yíng)業(yè)外收入不是又并入了利潤(rùn)總額,形成循環(huán)了?2、借:所得稅費(fèi)用(30萬(wàn)*0.5*0.2) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬(wàn)*0.5*0.2),這樣也感覺反映不全面。盼復(fù),我好報(bào)稅。謝謝老師哈!
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2018-01-14
補(bǔ)交之前的所得稅,科目應(yīng)該用二級(jí)應(yīng)交稅金--所得稅還是直接用一級(jí)所得稅科目,如果用二級(jí)科目在報(bào)表上看不到數(shù)據(jù),這樣可以嗎
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2023-03-22
個(gè)人總結(jié)的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅境外所得抵免的區(qū)別: 一、居民企業(yè)所得稅—— 居民企業(yè)境外所得抵免限額為“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 二、居民個(gè)人所得稅—— (1)取得境外綜合所得的居民個(gè)人,境外綜合所得的個(gè)稅的抵免限額=總的綜合所得稅應(yīng)納稅額×境外綜合收入額占境內(nèi)外綜合收入總額; (2)取得境外分類所得的居民個(gè)人,其境外分類所得的個(gè)稅的抵免限額=“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 問(wèn)題:老師,請(qǐng)問(wèn)以上理解,麻煩老師指出不對(duì)的地方,謝謝!
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2021-10-11
法人變更了,注冊(cè)資金50萬(wàn)元也變更了,需要交印花稅嗎
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2018-07-17
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