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小規(guī)模納稅人,有增值稅稅費(fèi)減免。例如3月收入做賬有應(yīng)交增值稅,在4月申報(bào)減免,那減免的會(huì)計(jì)科目放入哪個(gè)月份記賬?借:應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-07-13
一般納稅人疫情期間可以免稅,但是3月至5月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,必須作廢才可以,跨月開(kāi)紅字發(fā)票,沒(méi)有收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)可以?
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2020-05-27
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒(méi)有留底,那這部分收入是正常開(kāi)0稅率的普票,正常申報(bào)嗎?是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
開(kāi)票軟件每年收的維護(hù)費(fèi)是不是可以全額抵扣,這個(gè)發(fā)票我需要正常勾選認(rèn)證,申報(bào)增值稅的時(shí)候但是要填四減免那張?zhí)钊~?主表要不要填
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2020-12-08
老師好,謝謝,咨詢有關(guān)稅收政策的方法,我們公司是免稅企業(yè),但我們的車輛、汽油費(fèi)、辦公用品都開(kāi)的專票,有沒(méi)有辦法抵扣這些進(jìn)項(xiàng)稅呀,謝謝,
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2023-07-23
老師,建筑公司一般納稅人核定征收,取得種植場(chǎng)開(kāi)具的苗木免稅發(fā)票,能否當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?該怎么處理?需要什么資料輔助支撐?
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2019-11-22
小規(guī)模增值稅普通發(fā)票可以抵扣自己公司每年的企業(yè)所得稅嗎?是不是小規(guī)模以前的月3萬(wàn)季9萬(wàn)改成了月10萬(wàn)季30萬(wàn)以下面免征收稅費(fèi)
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2019-11-01
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理公司適用增值稅普通發(fā)票免稅政策的話, 收到的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票需要去認(rèn)證簽名確認(rèn)嗎?還是直接把稅額做成本計(jì)入?
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2020-02-09
老師,你好!生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(如房租,水電,交通費(fèi),辦公用品)收到的專用發(fā)票也可以計(jì)算免抵退進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎?謝謝!
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2022-02-22
小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)九萬(wàn)的,增值稅免稅,那企業(yè)所得也能免稅嗎
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2017-01-05
老師 我們公司季收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)教一下免增值稅的同時(shí)所得稅能免嗎?
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2019-06-27
小規(guī)模納稅人是不含稅收入不超過(guò)45萬(wàn)免稅嗎?還是含稅?正好45萬(wàn)免稅嗎?
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2021-09-09
請(qǐng)問(wèn)老師,本期免稅收入是填減除費(fèi)用5千加其地免稅所得合計(jì)數(shù)嗎?謝謝
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2019-05-13
挖機(jī)個(gè)體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
老師你好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:16年開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),到19年每年交維護(hù)費(fèi)共計(jì)1660元,減免增值稅分錄是借減免稅款貸營(yíng)業(yè)外收入。現(xiàn)在小規(guī)模幾年沒(méi)有交增值稅,1660元減免稅款已經(jīng)過(guò)期不能用來(lái)抵扣了,如果調(diào)賬直接紅沖減免稅款那筆分錄可不可以這樣做,如果不行要涉及到以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么做
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2019-07-15
小規(guī)模納稅人,每月收入小于3萬(wàn),季度小于9萬(wàn),免交增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄是否是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額?
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2018-10-21
安全設(shè)備投資額的10%可以抵免當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,那安全設(shè)備作為固定資產(chǎn)需要同時(shí)計(jì)算折舊計(jì)提抵扣應(yīng)稅所得額嗎?
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2019-07-09
老師您好!我們是免稅農(nóng)業(yè)企業(yè),公司購(gòu)買(mǎi)稅控的費(fèi)用是不是可以全額抵扣增值稅?如可以稅前抵扣的話這分錄要怎么做呢?
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅計(jì)算中,既有內(nèi)銷又有外銷,專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額中全部可以抵扣的?[微笑]
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2022-01-13
外貿(mào)企業(yè)在國(guó)稅局申報(bào)出口退稅時(shí),上傳數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候自檢失敗,提示退稅上傳,網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò):出口貨物勞務(wù)免抵退匯總表申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!出口貨物勞務(wù)免抵退匯總表附表申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤![X007][146535]
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2019-04-01
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