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現在個人差旅費用可以計算稅費抵扣增值稅了,這個月不想抵扣,可以先入待抵扣進項稅,下個月再抵扣嗎?
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2019-06-24
老師,麻煩問一下,我們是小規模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設備抵扣
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2019-10-18
一般納稅人購買稅控盤,可以全額抵稅,會計科目應該是借應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產負債表中填哪項呢
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2018-09-14
一般納稅人,本月發生280元稅控維護,但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報表中的本期發生額就可以了吧?
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2019-09-09
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
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2016-12-20
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
我想咨詢個問題,就是我們12月份報11月份的報表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
老師,那個稅控盤維護費,付款時,我是這么做,但是,6月季報時候,我申報抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個公司是小規模納稅人
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2018-11-09
小規模,做完稅控維護280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發現是失控發票,要如何處理(可以開紅字發票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉出就可以了?
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2018-10-22
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
老師請教一下,我10月份做了稅控系統和維護費的抵減分錄(借應交稅金一應交增一減免稅)但我10月份無銷售,只能留底了。想問一下,我10月份零申報時填了申報表附表四(稅額抵減情況表),因當月未抵稅,當月還要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2016-11-20
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
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2016-05-12
5月9日購入原木一批,當天取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明買價118萬元,稅金10.62萬元,增值稅專用發票已經稅務機關認證,求消費稅額
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2023-11-15
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
1/1813
2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
去年的增值稅專用發票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發票當月入費用
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2022-04-09
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉出未交增稅嗎
1/1075
2018-01-03
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