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制造企業(yè)(一般納稅人)購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款400 000元,增值稅64 000元。為采購該批材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅200元;另支付包裝物押金1 000元,材料已驗(yàn)收入庫。該批材料的入庫價(jià)值為( )元。
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2021-11-23
2019年2月1日,甲公司(一般納稅人)購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅頷為80000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅250,款項(xiàng)已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4800元;支付安裝工人工資4900元。假定不考慮其他稅費(fèi)。下列基于上述資料的會(huì)計(jì)論斷中,正確的有() A.該設(shè)備購入時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為80250元 B.該設(shè)備的入賬成本為537400元 C.安裝設(shè)備領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 D.安裝設(shè)備領(lǐng)用庫存商品應(yīng)視同銷售處理
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2020-04-30
口一批小汽車,支付給國外買價(jià)1000萬元 支付到 達(dá)我國海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
老師,我們是小型工業(yè),2月因過年幾乎沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,生產(chǎn)成本里就人員工資,我只結(jié)轉(zhuǎn)啦費(fèi)用,等3月一起結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本能不能行
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2022-03-25
本月購入的生產(chǎn)型固定資產(chǎn)已經(jīng)入庫,還未還是生產(chǎn),發(fā)票未到,要暫估入庫嗎?同時(shí)無論有沒有投入生產(chǎn)都要從下月開始計(jì)提折舊嗎?
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2018-02-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 這個(gè)會(huì)計(jì)科目的借方明細(xì)科目發(fā)生了,通過什么業(yè)務(wù)或者會(huì)計(jì)科目才能讓借方的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)沒有了。謝謝。
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2015-10-07
企業(yè)在2019年1月由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有進(jìn)行確認(rèn),導(dǎo)致1月欠增值稅159萬,附加稅近八萬,后在2019年2月進(jìn)行留抵沖欠增值稅,那么企業(yè)是否還要繳納一月增值稅欠稅所產(chǎn)生的附加稅?
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2019-03-15
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及月初有關(guān)賬戶的余額如下。
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2021-07-07
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理?
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2017-02-23
老師我想問一下中小企業(yè)和小型微利企業(yè)哪些區(qū)別?為什么我們公司還沒有收入就被判定為中小企業(yè)了,小型微利企業(yè)具體生活中都有哪些,比如……我們現(xiàn)在沒有收入可以申請(qǐng)為小型微利企業(yè)嗎,小型微利企業(yè)可以是一般納稅人嗎
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2016-08-11
老師你好,請(qǐng)問我公司去年發(fā)的貨也開了票,但是客戶那邊本月才說產(chǎn)品質(zhì)量有問題要退貨,當(dāng)時(shí)開的那張票上有好幾個(gè)型號(hào),本次只退一個(gè)型號(hào),但是這個(gè)型號(hào)現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了,我現(xiàn)在開需要開紅字發(fā)票只沖這一個(gè)退貨的型號(hào)要怎么開呢?
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2020-09-07
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入甲原材料1000噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為每噸1600元,增值稅額為208000元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用6082.2元(其中含有9%的準(zhǔn)予折扣的增值稅),裝卸費(fèi)用(不含稅)2000元,途中保險(xiǎn)費(fèi)用(不含稅)18000元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗(yàn)收入庫為997噸,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗3噸。該原材料的入賬價(jià)值為 元
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2020-07-18
1625552243824 老師 這個(gè)11題 考的知識(shí)點(diǎn)是啥 是我圖二的固定增長(zhǎng)模型嗎
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2021-07-06
五千萬是中型還是小型
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2018-07-18
旅游企業(yè)增值稅差額計(jì)稅,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填,主表只有收入,填了就直接計(jì)算稅額,是在附表填列嗎,附表有個(gè)差額計(jì)稅,只有期初發(fā)生額和本期發(fā)生額,我們是小規(guī)模
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2017-10-16
工廠購進(jìn)面粉和牛奶用于生產(chǎn)餅干,然后出售餅干取得的收入是按13%去繳納增值稅嗎?如果購入免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)餅干,是可以計(jì)算抵扣10%嗎?這樣是不是主要繳納3%的增值稅?
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2023-05-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一項(xiàng)專利,取得并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬元。為宣傳該專利權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品,另外發(fā)生宣傳費(fèi)20萬元。請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-24
(3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為5000元,增值稅額為450元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,耗用甲材料8000元。如果不計(jì)入這倆題,最后第6題答案是多少
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2022-04-13
中原公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,該公司2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營。用短期借貸攻擊12萬元款項(xiàng)存入銀行,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-13
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