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小規(guī)模納稅人增值稅申報表不含稅銷售額不對 怎么手動填寫修改呢?
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2022-01-19
老師,你好,我想請教一下,增值稅申報已繳費(fèi),可以去稅務(wù)局申請更改嗎?
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2022-08-08
上海的稅務(wù)申報系統(tǒng)如何更改上月申報的增值稅申報數(shù)據(jù)并導(dǎo)出呀
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2018-11-08
小規(guī)模月收入沒超過3萬元,在做賬時,增值稅銷項稅改轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2019-01-03
季度所得稅申報收入和增值稅申報收入相差0.09 系統(tǒng)提示 怎么修改呢?
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2020-05-13
公司改制,資產(chǎn)評估多了幾千萬,增值的分錄怎么做?涉及遞延所得稅嗎?
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2017-05-19
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有個貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開具增值稅普通發(fā)票,付款方因為收款方信息變更提出發(fā)票不能使用,符合增值稅開票法規(guī)?
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2022-04-21
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡易征收等,可沒看到適合的選項,不是去稅局吧?
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2017-10-11
上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候金額多計提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
老師,這個稅率的改變怎么運(yùn)用? 我怎么覺著后面答案用反了呢?
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2020-06-28
現(xiàn)在開立那些銀行賬戶需要央行核準(zhǔn),是不是都改成了備案制
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2022-04-04
無電子信息備案,關(guān)聯(lián)號就備了六位,系統(tǒng)跳不過,能改關(guān)聯(lián)號不
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2019-06-14
老師,疑問1:按方案一籌資后 2023年借款總額是7204,怎么利息費(fèi)用答案是按可持續(xù)增長率10%同比增長呢 疑問2:2023長期資本負(fù)債率,分母不考慮留存收益增加的股東權(quán)益金額嗎
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2023-07-04
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn),金額開錯了,發(fā)票已經(jīng)給了對方,改如何處理
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2018-10-09
這道題答案不對吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
某企業(yè)資本總額為800萬元,債務(wù)資本:主權(quán)資本為1:3,現(xiàn)準(zhǔn)備追加籌資200萬元,有兩種方案:(A)增加主權(quán)資本,(B)增加負(fù)債。已知(1)增資前負(fù)債利率為10%,若采用負(fù)債方案,所有負(fù)債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產(chǎn)息稅前利潤率可達(dá)20%。試用每股盈余無差別點(diǎn)并比較兩方案。 老師,這一題我算的追加后的利息為24,為什么是錯的
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2020-03-23
去國稅局備商會免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國稅局對說增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國稅說沒有商會免交會費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
老師,你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人計提增值稅并繳納稅金的會計分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
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