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老師 我想問一下 在會計實務(wù)里面 委托代銷商品 對于委托方而言 發(fā)出商品 借記發(fā)出商品 貸記庫存商品 收到代銷清單時確認收入 確認銷項稅和應(yīng)收賬款 投。同事結(jié)轉(zhuǎn)成本 付手續(xù)費時 入銷售費用確認進項稅 沖減應(yīng)收賬款 對于受托放而言 手續(xù)費確認其主營或是其他業(yè)務(wù)收入 對吧 但是在經(jīng)濟法里 老師說 發(fā)出商品視同銷售嗎 是把發(fā)出的所有商品 在最開始就全部確認收入嗎 這里面有點亂
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2020-02-17
老師 交納社保的 交納的時候 借:公司承擔的部分-計入各項部門費用 個人承擔的部分-計入其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后:個人承擔的部分從工資中扣除 工資計提的時候: 借:各項部門費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 最后社保是在發(fā)放工資的時候-從工資中扣除 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔社保部分 其余的走現(xiàn)金或者銀行存款么?
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2020-10-14
老師我想問下,員工宿舍房租費電費本來是公司承擔的,但是新員工來了兩三天,就走了,讓她個人承擔了電費,我收到的這個員工自己支付電費,計入什么科目呢 金額不多 收了100多
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2023-08-17
會計準則的收入確認時間分別是什么時候?預(yù)收賬款和直接收款和委托收款等
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2019-04-07
當月簽訂委托代銷協(xié)議書,委托方及受托方是不是都要交納印花稅?
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2019-01-16
老師老師拜托拜托拜托快一點快一點快一點,求你了,求你了,求你了!
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2020-04-13
老師 交納社保的 交納的時候 借:公司承擔的部分-計入各項部門費用 個人承擔的部分-計入其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后:個人承擔的部分從工資中扣除 工資計提的時候: 借:各項部門費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 最后社保是在發(fā)放工資的時候-從工資中扣除 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔社保部分 其余的走現(xiàn)金或者銀行存款么?
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2020-10-14
發(fā)11月份工資,該扣員工自己承擔的那部分社保沒扣,做分錄是不是:借:應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款、銀行存款
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2018-12-18
你好,請問一下,我剛從取款機取款,上面顯示收付款封存
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2020-10-23
請問公轉(zhuǎn)私合理嘛?平常收付款
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2019-11-28
采取基價并實行超基價雙方分成方式委托銷售開發(fā)產(chǎn)品的,屬于企業(yè)與購買方簽訂購銷合同或協(xié)議,或企業(yè)、受托方、購買方三方共同簽訂銷售合同或協(xié)議的,如果銷售合同或協(xié)議中約定的價格高于基價,則應(yīng)按銷售合同或協(xié)議中約定的價格計算的價款于收到受托方已銷開發(fā)產(chǎn)品清單之日確認收入的實現(xiàn),企業(yè)按規(guī)定支付受托方的分成額,不得直接從銷售收入中扣減。所以,房地產(chǎn)公司應(yīng)確認銷售收入為12000萬元。 怎么通俗易懂的理解?
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2022-12-14
2022年12月,增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費品)。1 日,發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日,以銀行存款支付加工費50萬元,增值稅進項稅額6.5萬元,支付消費稅20萬元;30日,加工完成的商品驗收入庫。 要求(1)計算委托加工物資收回的成本金額
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2024-01-02
4月15日,委托廣西凌達有限公司(一般納稅人)加工一批配件。根據(jù)協(xié)議,委托方提供材料的實際成本為342000元。5月5日,委托加工產(chǎn)品已收回,給受托方的加工費為125000元(含代墊輔助材料費5000元、不含稅),款項已結(jié)清,對方開具了增值稅專用發(fā)票;另用轉(zhuǎn)賬支票支付往返運雜費共計1,090元,取得貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。
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2022-12-13
買來的承兌又當貨款付給銷貨方,如果確定承兌貼息怎么走賬,這個貼息在報表哪里填?
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2017-06-04
不是說銀行不墊款嗎?為什么銀行承兌匯票 不能足額交存時 承兌銀行可以先付全部款
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2020-03-26
委托方商品是按委托方同類產(chǎn)品價格還是按受托方同類產(chǎn)品價格?
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2020-03-14
之前的單位的2017年12月報表,這個公司是老板收購的,之前的債務(wù)都是原來老板承擔,現(xiàn)在重新建2018年賬,那應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款,還有預(yù)收賬款數(shù)據(jù)怎么取數(shù)
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2018-07-13
老師,購買了原材料,收到發(fā)票價款80萬,增值稅10萬,用背書價值80萬的銀行承兌票據(jù)支付,不夠的用銀行存款付,分錄是借:原材料,應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收票據(jù),為什么是應(yīng)收票據(jù)?
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2022-04-21
承接項目,項目已完工,客戶未付款,我公司發(fā)票沒有開,怎么做賬?是不是就不確認主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-07-08
銷售3500000貨物 收到銀行轉(zhuǎn)賬200萬 承兌匯票100萬 還有50萬未付款,這個如何做賬呢、需要二級科目
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2021-06-17
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