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在項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí), 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0, 那么對(duì)應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價(jià)為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
1.甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項(xiàng)目(適用一 般計(jì)稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當(dāng)月外購汽油10萬 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;購入運(yùn)輸車輛30萬元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發(fā)票50萬元(不含增值稅)。上述增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證。 求:計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
老師,個(gè)稅系統(tǒng)本月我新增三人,收入都是三千左右,都達(dá)不到起征點(diǎn),為什么系統(tǒng)算有應(yīng)補(bǔ)退稅出來呢
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2020-07-06
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那月末的三級(jí)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級(jí)明細(xì)沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000那么計(jì)提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時(shí)候20w,賣的時(shí)候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進(jìn)項(xiàng)稅是20000 銷項(xiàng)是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-19
純地稅營改增后為什么一正統(tǒng)登國稅系統(tǒng)說未開通審批業(yè)務(wù)
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2016-05-13
請(qǐng)問今年6月營改增后是不是全國都用e-Tax3.0系統(tǒng)進(jìn)行納稅報(bào)稅申報(bào)?
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2016-12-14
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
問下哦,我們是一般納稅人,房租發(fā)票按開票系統(tǒng)里面默認(rèn)的點(diǎn)開?系統(tǒng)默認(rèn)10個(gè)點(diǎn),簡易增收是5個(gè)點(diǎn)
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2018-12-13
老師你好,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發(fā)票,那么本月要季報(bào)增值稅,這個(gè)非稅控系統(tǒng)開的發(fā)票金額應(yīng)該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測(cè)公司,小規(guī)模納稅企業(yè)季度申報(bào)表,國稅代開增值稅7000元,自已開票系統(tǒng)開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報(bào)表老是通不過,我想請(qǐng)問下是什么原因
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2016-07-11
增值值稅專票種類
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2019-04-12
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-26
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