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老師,想問(wèn)一下,增值稅不超過(guò)30萬(wàn)不用交附加稅,本來(lái)不超45萬(wàn)就不用交增值稅,沒(méi)有增值稅自然就不用交附加稅,第一句話啥意思
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2022-08-22
紅字增值稅專用發(fā)票用認(rèn)證嗎
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2017-07-07
費(fèi)用怎么抵扣增值稅專用發(fā)票
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2023-02-20
增值稅專用發(fā)票跨年可以用嗎
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2020-04-29
增值稅專用發(fā)票有破損能用嗎
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2019-05-09
增值稅專用發(fā)票作廢用做賬嗎?
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2017-06-19
老師好,建筑公司12月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給甲方550萬(wàn),本年累計(jì)期末留底進(jìn)項(xiàng)394063.5元,減征額480元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表,麻煩老師幫忙看看是否還有其他地方需要填入的數(shù)據(jù),謝謝
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2020-01-13
A公司委托B公司銷售甲商品200萬(wàn)件、協(xié)議價(jià)為每件300元。該商品成本為每件100元,銷售商品的推值稅稅率為13%。2021年9月30日A公司發(fā)出商品,至2021年12月31日B公司已銷售20萬(wàn)件,售價(jià)每件488元,貨款全部收存銀行2021年12月31日A公司收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已銷售20萬(wàn)件。2022年1月26日結(jié)清貨款。完成與B公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-17
現(xiàn)在在做5月的內(nèi)帳 外帳由于代賬公司還在把遷移社么東西都沒(méi)給 那到了報(bào)稅期他一直不給我的話,這些外帳發(fā)票怎么辦? 但是現(xiàn)在遷移的話又有問(wèn)題 往來(lái)款大了 估計(jì)遷過(guò)來(lái)的時(shí)間已經(jīng)過(guò)了報(bào)稅期 稅盤(pán)在他哪里的話也報(bào)不到呀?現(xiàn)在東西已經(jīng)交到國(guó)稅和地稅了就是一直沒(méi)有結(jié)果 在估計(jì)是往來(lái)款大了 現(xiàn)在手上主要獅蝎費(fèi)用票 銷售的未開(kāi)票 買的東西也只有送貨單 錢付了 貨到了 但是沒(méi)有到票 如果來(lái)不及的話可不可易就按著4月的數(shù)據(jù)填 增值稅那幾張表就
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2017-06-08
跨月作廢的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納了 沒(méi)有申請(qǐng)退 留抵之后抵扣 現(xiàn)在增值稅用了之前留抵的費(fèi)用扣除沒(méi)有從銀行存款出 這張憑證如何做?
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2022-04-18
老師,這筆業(yè)務(wù)是從臺(tái)灣三亞公司進(jìn)口的為什么應(yīng)付賬款是深圳方城報(bào)關(guān)公司?另外進(jìn)口的關(guān)稅和進(jìn)口的增值稅應(yīng)該是買方深圳快學(xué)支付的,這部分費(fèi)用賣家沒(méi)有承擔(dān),為什么還記在應(yīng)付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
丁公司屬于增值稅一 般納稅人,2019年12月12日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為119 500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)?500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行-存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用,預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。周印講哥卡.S1 (1)編制A公司購(gòu)人設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)分別計(jì)算該設(shè)備2020、2021年每年的折舊額。 (3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-27
公司屬于增值稅一般納稅人,2019年12月12日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為 9500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)2500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行 存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000 元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。 要求: (1)編制A公司購(gòu)大設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (2)分別計(jì)算該設(shè)備20202021年每年的折舊額 (3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-30
公司屬于增值稅一般納稅人,2019年12月12日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為 9500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)2500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行 存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000 元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。 要求: (1)編制A公司購(gòu)大設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (2)分別計(jì)算該設(shè)備20202021年每年的折舊額 (3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
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2021-07-05
開(kāi)增值稅專用發(fā)票必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎
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2016-03-03
請(qǐng)問(wèn)沖上月進(jìn)貨時(shí)對(duì)方?jīng)]有開(kāi)增值稅專用發(fā)票這個(gè)月給開(kāi)了,是做一筆相同賬的負(fù)數(shù)沖銷嗎?
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2016-10-14
月初銷售的產(chǎn)品已開(kāi)增值稅專用發(fā)票,再構(gòu)入取得進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
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2016-04-12
老師,購(gòu)免稅貨物不能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?為什么?
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2016-06-03
公司為農(nóng)業(yè)有限公司,為免稅單位,出售大米,現(xiàn)客戶要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票11個(gè)點(diǎn)的,出售金額35983元,問(wèn)我該怎么開(kāi)?
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2017-08-17
開(kāi)增值稅專用發(fā)票需要提供什么資料
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2016-06-24
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