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老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經結轉,現在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
購車時銀行按揭款是入長期借款還是長期應付款?
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2019-02-20
長期借款和長期應付款的區別?
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2016-11-28
企業從個人那里借款,長期的,是記入長期借款還是長期應付款,為什么?
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2019-01-05
我之前做短期借款,支付年收益做財務費用,做其他應付款那支付年收益入什么科目?
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2021-04-29
公司買了電腦這些辦公設備,還沒有付款,也沒有發票,要先付款才能開票,是不是填一個電腦辦公用品的申請單,然后經理那些簽字,借款單啥的,弄好了給出納,出納付款以后讓他們把發票拿回來,再做會計憑證。
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2018-08-17
公司是化工企業,化驗室使用的化學試劑、低值化驗儀器是入低值易耗品嗎
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2019-03-26
您好,請問一下,新增變壓器是包工包料,但是還有一些我們公司釆買的電纜,絕緣用品(不在包料之列)這些費用是費用化,還是資本化(租來的廠房)
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2019-05-15
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
收到短期借款利息,不應該是借銀行存款,待財務費用嗎
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2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應收款——老板 貸現金?
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2019-03-13
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
請問我小規模 1季度要繳納文化建設事業費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費——應繳文化事業建設費 實際繳納分錄為: 借:應交稅費——應繳文化事業建設費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的,然后查驗公司開票過來,開我們公司的抬頭,現在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗公司,借:其他應收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:應付賬款-查驗公司 借:應付賬款 -查驗公司 貸:其他應收款-員工 ;方案二:員工直接請業務費用,公司付款給員工 ,借:主營業務成本 貸:應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
某公司于2012年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120 0000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期一次歸還;利息分月預提,按季支付。
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2020-03-11
A股份有限公司于2022年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款共計100000期限為九個月年利率為6%根據銀行簽收的借款協議,該項借款的本金到期后,利息分月預提,請進行賬務處理
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2022-11-21
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
我們企業是股份制企業,在經營過程中進行了擴建,擴建的錢當時是營業收入直接費用化,現在想把這些擴建的錢股本化,這個如何轉化?
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2019-07-11
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