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老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應收款——老板 貸現金?
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2019-03-13
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應付款?,F在能用現金還嗎?借:現金 貸:其他應付款
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2019-12-18
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
請問我小規模 1季度要繳納文化建設事業費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費——應繳文化事業建設費 實際繳納分錄為: 借:應交稅費——應繳文化事業建設費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
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2023-03-13
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的,然后查驗公司開票過來,開我們公司的抬頭,現在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗公司,借:其他應收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:應付賬款-查驗公司 借:應付賬款 -查驗公司 貸:其他應收款-員工 ;方案二:員工直接請業務費用,公司付款給員工 ,借:主營業務成本 貸:應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
長期借款 與長期應付款 有聯系嗎
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2020-04-21
從信托公司借款一年以上計長期應付款合適還是長期借款合適
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2016-10-28
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
A股份有限公司于2022年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款共計100000期限為九個月年利率為6%根據銀行簽收的借款協議,該項借款的本金到期后,利息分月預提,請進行賬務處理
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2022-11-21
某公司于2012年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120 0000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期一次歸還;利息分月預提,按季支付。
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2020-03-11
老師,開票確認收入,不按完工百分比確認收入,借:應收賬款 貸工程結算收入,應交稅費 _應交增值稅 發生成本,借:工程施工—材料、人工、間接費用 貸:銀行存款 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工 —材料、人工、間接費用,請問結轉損益我能怎么做比較好?
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2019-12-19
某企業2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計算),所借款項已存入銀行。該借款用于建造生產線,于2018年1月1日一次性投入,該生產線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業從借款到還款的全部會計分錄。
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2020-06-10
廠房租賃費 預付了11月-18年3月份的 共25萬,發票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預付25萬 借:預付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設立一個鑫特暫估科目)3、11月份發票回來了:(1) 沖銷、10月份預提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
我們企業是股份制企業,在經營過程中進行了擴建,擴建的錢當時是營業收入直接費用化,現在想把這些擴建的錢股本化,這個如何轉化?
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2019-07-11
之前預付的款項,這筆款項屬于研發費用化,我的會計分錄應該如何記賬
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2018-01-13
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