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請(qǐng)問老師以前做賬都是向法人借款。現(xiàn)在改成實(shí)收資本。并繳納了印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-12
老師好,你們看看我做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) 借:工程施工-合同成本-現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)-工資 貸:銀行存款
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2018-05-23
在建工程建造發(fā)生的借款利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,有時(shí)間限制麼?是不是超過一年的記入成本?
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2019-05-02
合作社,買了些化肥自用,用到田地里,應(yīng)該怎么做分錄呢,是借:生產(chǎn)成本-化肥 貸:銀行存款嗎
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2019-03-11
老師,你好,我們做跑腿的,給騎手購(gòu)買保險(xiǎn)是,1年1買,買的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-騎手 貸:銀行存款 扣除的時(shí)候,借: 貸:其他應(yīng)收款,借方應(yīng)該是什么? 我們發(fā)放騎手傭金的時(shí)候,計(jì)入:主營(yíng)成本-騎手傭金 貸銀行存款
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2020-08-12
2018年的房租到現(xiàn)在房東還沒能開發(fā)票,2018年時(shí)做的分錄是直接入了成本,現(xiàn)在能補(bǔ)開可以嗎,補(bǔ)開后,沖紅之前的借管理費(fèi)用--租金,貸 銀行存款,再做一個(gè)借,預(yù)付賬款 貸銀行存款,借:管理費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款,可以嗎
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2020-09-08
1.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付材料款50 000元。上述材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證,材料價(jià)款80 000元,增值稅額13 600元,補(bǔ)付余款43 600元。補(bǔ)付余款的會(huì)計(jì)分錄可以寫成這樣嗎?借:原材料 8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19600貸:預(yù)付賬款 5萬 銀行存款 436002.材料采購(gòu)賬戶貸方登記計(jì)劃成本,為什么在入庫(kù)的這個(gè)分錄又是實(shí)際成本?借:原材料貸:材料采購(gòu) 材料成本差異
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2019-02-25
公司基本賬戶購(gòu)入理財(cái)產(chǎn)品20萬,贖回時(shí)產(chǎn)生130.21元,如何做賬處理,借:交易性金融資產(chǎn)-成本 20萬 貸:銀行存款20,贖回借:銀行存款 200000萬 投資收益130.21 貸:交易性金融資產(chǎn) 2001130.21元,這樣做對(duì)嗎?
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2018-06-08
你好,我們收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,本來應(yīng)該,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸記其他應(yīng)付款,為啥之前考會(huì)計(jì),記得,借,應(yīng)交稅費(fèi),只寫了個(gè)稅費(fèi),貸方寫了個(gè)其他應(yīng)付款,也只寫了個(gè)稅費(fèi),。
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2020-10-27
比如開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項(xiàng)稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠公司 成本發(fā)票暫時(shí)未開 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做啊?有發(fā)票 銀行回單和轉(zhuǎn)款憑證
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2017-04-18
委托代銷商品的分錄是這樣做的嗎?老師? ⑴借:發(fā)出商品100 貸:庫(kù)存商品100 ⑵借:應(yīng)付賬款6 銀行存款129.6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15.6 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸發(fā)出商品100 借銷售費(fèi)用6 貸應(yīng)付賬款6
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2020-04-19
公司剛開始沒錢。我做了借老板1萬元。當(dāng)時(shí)入的其他應(yīng)付款老板,現(xiàn)在能改成實(shí)收資本不
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2020-05-10
所有食材要先入庫(kù)是這樣做的,如果所有食材直接入成本呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款
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2018-10-30
我公司站在借老板50萬流動(dòng)資金在其他應(yīng)付款掛帳怎么能變成實(shí)收資本需要什么手續(xù)
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2019-05-08
公司成立之后,老板用自己現(xiàn)金購(gòu)買材料、發(fā)工資 等開支,這個(gè)我應(yīng)記入實(shí)收資本還是借款
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2022-01-08
老師?剛?cè)肼氁患倚鹿荆麄兊姆咒?有一條 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個(gè)應(yīng)該不行吧
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2023-03-04
有些會(huì)計(jì)做賬購(gòu)入商品直接計(jì)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 這樣可以?不用通過庫(kù)存商品
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2017-06-03
關(guān)于應(yīng)收賬款成本的說法中,正確的有( )。 A.因投放于應(yīng)收賬款而放棄其他投資所帶來的收益, 即為應(yīng)收賬款的機(jī)會(huì)成本 B.應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本一般是固定成本 C.應(yīng)收賬款的管理成本主要是指在進(jìn)行應(yīng)收賬款管理時(shí),所增加的費(fèi)用 D.應(yīng)收賬款的壞賬成本一般與應(yīng)收賬款發(fā)生的數(shù)量成正比
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2023-11-10
企業(yè)2005年1月借入長(zhǎng)期借款500萬元,計(jì)算2005年應(yīng)付長(zhǎng)期借款利息,年利率是8%,歸還長(zhǎng)期借款本金500萬,利息120萬元(2007年到期一次還本付息),老師,這個(gè)怎么做分錄,求幫忙
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2020-03-17
請(qǐng)問老師我們一個(gè)項(xiàng)目財(cái)政撥款40自籌本來是10萬,但是我們超額完成任務(wù)自籌使用了25.9萬。財(cái)政撥款的部分我進(jìn)了專項(xiàng)應(yīng)付款,但是這自籌部分是我們公司聯(lián)合一家我們控股的公司合作完成,其中我們轉(zhuǎn)了18萬給他們公司。比如這自籌部分是支付人工費(fèi)我是不是應(yīng)該借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸銀行存款?財(cái)政撥款的40萬我年底轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入了,但是這自籌部分我不明白怎么做。
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2019-08-15
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