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公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請(qǐng)問待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
我公司業(yè)務(wù)報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用,是攜程代訂的,開了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,服務(wù)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),金額分兩部分,一部分是代訂機(jī)票,一部分是代訂附加。因?yàn)榻痤~比較大,我想要抵扣,應(yīng)該換取什么樣的票回來
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2020-05-09
公司給APP平臺(tái)醫(yī)生支付勞務(wù)報(bào)酬,假設(shè)稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個(gè)稅是怎么算的?
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個(gè)增值稅抵扣,有時(shí)效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務(wù)支付費(fèi)用20萬元,增值稅由我國承擔(dān),那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅,但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
房開公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作,按6.5元 每平米計(jì)算,合計(jì)金額為234萬,請(qǐng)問個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不?稅率是多少?公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不?
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2018-03-29
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票有哪些類型,比如是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開發(fā)票,銷售發(fā)票一般哪些單位可以開具?
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2019-07-09
我們是一般納稅人通過二手車交易市場買了一輛2018年取得的車輛,該車輛已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,那二手車交易市場會(huì)為我們代扣代繳所有的增值稅嗎?還是說只能代扣代繳2%的增值稅啊?
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2019-04-15
塔吊公司購進(jìn)二手塔吊上百分之幾的稅?開票價(jià)是以雙方的成交價(jià)為準(zhǔn)還是其他?
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2019-12-20
增值稅的發(fā)票是分增值稅發(fā)票跟定額發(fā)票嗎
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2018-09-04
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬,但普票合計(jì)未超過30萬,專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項(xiàng),同時(shí)在代收款項(xiàng)時(shí)也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi),我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。或者可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅全額填報(bào)交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,這樣增值稅申報(bào)表的收入和利潤表利潤表就不一致啦?不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元,公允價(jià)值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
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