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實收資本印花稅如果沒計提,直接走的借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
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2018-11-02
為什么將補助資金發放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費用?
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2019-06-29
核定征收的是不是沒法用費用和成本去抵免企業所得稅?
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2018-10-12
老師好!請問:酒店第一季度申報并繳納了增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加共計12206.38元。因疫情期間四大行業可享受政策:增值稅普通發票免征收增值稅、城建稅等。故當地稅務機關在5月份退回了11180.62元。請問此筆業務,要如何做會計分錄?
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2020-06-29
就是勞務公司核定征收 和企業隨征 我公司現在是核定征收 2017年度和2018年度總共開票五千萬左右,核定征收企業所得稅是一百二十多萬 這樣合理嗎?
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2019-01-10
老師您好,我剛入職了一個建筑公司,發現全部是掛靠業務他們是這么處理的,工程款打入我們對公賬戶,我們扣除稅費及管理費,剩下的工程款以預付工程款的形式轉出給掛靠方,而掛靠方從未開回過發票給我們,請問這么做對我們公司有什么影響?有什么更好的方法呢?怎么做賬呢?我們企業所得稅是核定征收,增值稅是簡易征收,
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2019-07-16
公司月收入1萬 增值稅有什么免稅政策么
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2019-07-30
我掛靠別人公司做工程,開出去是9%增值稅,我進項發票成本夠了,增值稅抵扣部分不夠,我也交稅了,現在掛靠公司說還要扣我3%增值稅,2.5%企業所得稅,是否合理 說是稅局必須交 掛靠公司是查賬征收
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2021-02-08
具有雙軟資質的企業享受的稅收優惠政策有哪些?主要是增值稅和企業所得稅兩方面吧,具體參照什么文件執行?申請享受優惠申請的實操過程必須注意什么事項?
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2022-09-28
老師、建筑行業小規模也是季度銷售30萬免征增值稅嗎
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2019-07-05
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
行政單位沙盤價值65萬,計入哪個資產科目
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2022-05-30
老師,請問一下以單位的名義買了一部手機,開的增值稅專用發票用來抵進項稅,價值2556元,可不可以記入管理費用,月底沖銷?
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2016-12-27
飲用桶裝水(17%)就要求送水公司開 這個品名的增值稅專用發票,然后做做賬的時候做 管理費用-辦公費用然后抵扣銷項稅嗎?
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2017-01-11
飛機票的價格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78 飛機票增值稅進項稅額:5380-4935.78等于444.22 計入管理費用的差旅費:4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68 差旅費增值稅進項稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32 老師你好我這樣做是錯在哪里呀
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2022-04-22
我公司裝修車間所花費的20多萬是進入管理費用-開辦費哈,裝修公司提供的增值稅專用發票我們可以抵扣吧,是分次抵扣還是一次性抵扣呢,謝謝
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2017-02-21
老師,小規模企業開具增值稅專票能享受減免政策嗎
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2020-12-29
高新技術企業在增值稅上面有沒有什么優惠政策呢?
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2020-11-27
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關會計科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發生的經濟業務如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產品一批,銷售價款452 000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200 000元。產品已發出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計入當期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現金支付管理費用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實際成本計價法。
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2022-11-04
老師,我們是建筑行業的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現在變查帳征收了,現在老板又要增加一個勞務項目,想知道這個勞務的增項批的下來,我們開給別人的勞務發票稅率是多少的,之前我們是一般計稅方式 ,勞務的是差額增收的,一家企業可以有2種計稅方式 的嗎?
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2020-03-26
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