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2019-05-14
老師,服務業(yè)增值稅加計抵減如何結轉增值稅和繳納增值稅分錄
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2019-11-26
增值稅進項稅和增值稅銷項稅每月月末用做轉出未交增值稅嗎
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2022-03-17
增值稅下設的未交增值稅和轉出未交增值稅怎么轉的,如何理解?
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2017-03-10
應交增值稅轉出未交增值稅和應交稅費未交增值稅有什么區(qū)別?
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2018-08-03
增值稅申報表的增值稅和資產負債表的增值稅不相符,怎么調整
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2020-05-15
增值稅申報表里期初未繳增值稅和期末未繳增值稅是什么意思?
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2017-05-06
應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 為什么最后還要加“——未交增值稅”?
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2018-09-15
,這月錄免稅的時候,幣值錯了,但是已經申報了,稅務局說下月可以做出口沖減,但是出口沖減在系統(tǒng)里應該怎么做呢?
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2017-08-25
老師,我司是生產電動車的出口制造企業(yè),上個月外購一臺叉車價值6萬出口給客戶,正常報關收匯,這種該怎么做賬呢
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2021-07-01
老師,第3點中,進口貨車除了貨價還有價外費用包裝費5萬,運輸費12萬,保險費3萬,那么計算這個價外費用是用來計入固定資產入賬價的,跟計算增值稅消費稅沒有關系對嗎?關稅還是按照(完稅價格+關稅)/(1-消費稅稅率)*消費稅,增值稅還是按照(完稅價格+關稅)/(1-消費稅稅率)*增值稅率對嗎?
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2021-04-25
13.盛輝公司為增值稅小規(guī)模納稅人,從國外進口一批原材料,海關核定的關稅完稅價格為 232 萬元,繳納關稅 23.2 萬元,已知增值稅稅率為 16%,征收率為 3%。下列關于盛輝公司該筆業(yè)務應繳納增值稅額算式中,正確的是( )。A.(232+23.2)÷(1+16%)×16%=35.2 萬元B.(232+23.2)÷(1+16%)×3%=6.6 萬元C.(232+23.2)÷(1+3%)×3%=7.43 萬元D.(232+23.2)×16%=40.83
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2019-05-10
你好,老師,我想問一下經濟法第六章第八節(jié)中講到的城市維護建設稅跟教育費附加稅中在計算應納稅額=(實際繳納的增值稅+實際繳納的消費稅+出口貨物、勞務或者跨境銷售服務、無形資產增值稅免抵稅額)*適用稅率 這個無形資產增值稅免抵稅額是怎么理解的 具體扣的是什么?
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2020-05-20
公司購買的電腦2月做成了財務費用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經報稅了,
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2017-03-28
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數 小數放到油補或者津貼
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2019-03-22
請教下計提稅金及附加用應交稅費銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
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2020-10-28
電子稅務局中按期應申報中財產和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報一直顯示未申報這個怎么處理
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2021-07-12
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個點,今天收到一張普票,稅率還是16?不應該是3個點嗎
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2018-08-24
請問銷項和進項的差額,完整的后面分錄要寫成這樣么? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-03-10
建筑行業(yè);1、預繳分錄:借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行 2、月末:借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅 3、應繳增值稅=銷-進 計提增值稅:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的?
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2020-12-14
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