建筑行業(yè);1、預(yù)繳分錄:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 貸:銀行 2、月末:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷-進(jìn) 計提增值稅:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的?
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于2020-12-14 16:30 發(fā)布 ??3491次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40

你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費 你要做? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29

你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52

您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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