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小規(guī)模做外賬怎么樣才合理?比較收入做10萬,哪個(gè)成本和費(fèi)用做多少合理?想不交增值稅和企業(yè)所得稅
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2019-11-15
老師請問:2019年度沒有繳納過企業(yè)所得稅,匯算清時(shí)候,被調(diào)整出來一些費(fèi)用,繳納了所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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2020-06-13
企業(yè)所得稅匯算中,對于報(bào)銷的費(fèi)用這塊,發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)的票據(jù),是要納稅調(diào)整的,那應(yīng)該填在匯算的哪張表上?
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2020-05-20
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后,剩余的金額(我單位只有現(xiàn)金無存貨)無其他清算費(fèi)用和稅金,都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
是這樣的,我公司現(xiàn)在有個(gè)新項(xiàng)目,簽了十幾個(gè)外包員工,但是客戶要求我公司墊付1個(gè)月的油費(fèi)、過路費(fèi),費(fèi)用大概2萬塊,客戶會給6%的增值稅給我公司,不過我公司財(cái)務(wù)說沒有所出,我公司要出25%的企業(yè)所得稅,是這樣嗎?有什么方法可以避免嗎?
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2019-11-01
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算,可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
我們公司上個(gè)月開了49萬發(fā)票,沒有賬本,沒有成本發(fā)票,這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅,我可以將成本,費(fèi)用調(diào)成49萬,然后少繳稅嗎,會有什么樣的后果?
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2017-07-12
企業(yè)所得稅的營業(yè)成本包含費(fèi)用嘛?
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2022-04-10
老師,我們企業(yè)是去年12月份成立的,發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份,報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0,剛才稅局打電話讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資,1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0,要這樣做點(diǎn)費(fèi)用,兩者就不匹配,怎么處理?
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2020-05-29
老師好,我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
我們公司是小規(guī)模的公司。公司沒有收入,有些費(fèi)用支出,但是沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
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2019-07-08
我想問下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
昨天的所得稅報(bào)錯(cuò)了,扣款了怎么辦,沒有減期間費(fèi)用
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2017-07-13
老師,請問匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
1/3208
2020-05-29
怎么可以多開些成本費(fèi)用票,來抵所得稅?
1/1018
2018-03-15
請問下圖中的銷售費(fèi)用-其他銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)在所得稅年度報(bào)表期間費(fèi)用明細(xì)中怎么填列?
1/485
2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財(cái)務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
17. 個(gè)人投資者從其投資的企業(yè)(不是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè))借款,在借款年度終了后既不歸還,又未用于生產(chǎn)經(jīng)營的,其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個(gè)人所得稅”,適用的稅目是( )。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報(bào)酬所得 C、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國地稅合并對原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
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