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會計分錄。1.企業(yè)購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。2.企業(yè)通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運(yùn)雜費(fèi)20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。
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2023-11-16
某生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬元,稅款為26萬元。同時,購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品支付價款三萬元,取得專用發(fā)票。計算應(yīng)納增值稅稅額
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2023-11-07
速通卡能開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-06-12
開增值稅專用發(fā)票的開票人可以只是管理員三個字嗎
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2019-05-08
3.甲公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項如下: (1)公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項 已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計稅基礎(chǔ)為350000 元。 要求:請做出每個業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-12-21
老師,我們公司給房東轉(zhuǎn)房租,房東是個人,他不開發(fā)票,我們可以拿著房東的信息去sj開增值稅專用發(fā)票嗎,
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2021-11-20
公司開具增值稅專用發(fā)票注明價款6000元,增值稅稅款7800元按照購貨合同的規(guī)定,現(xiàn)金折扣為10/5,n/10 如果對方公司第3天付款
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2021-10-14
30日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票向英華公司購入原材料HP一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款88000元,增值稅稅率13%,稅額11440元,材料驗未到。
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2023-04-24
南湖公司購入一項專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價款為300000元,增值稅稅率為6%。款項已通過銀行存款支付。該項無形資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年。
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2022-12-01
差額納稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-10-09
個人銷售舊設(shè)備可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-11-08
企業(yè)銷售高檔化妝品,是增值稅一般納稅人。購買高檔化妝品原材料花費(fèi)20萬,委托甲公司生產(chǎn)成高檔化妝品,支付甲公司加工費(fèi)4萬, 當(dāng)月回收并全部直接對外銷售。第二從鏡外進(jìn)口一批高檔化妝品 ,關(guān)稅完稅價7萬元,關(guān)稅稅率25%,商場銷售自產(chǎn)高檔化妝品,不含稅銷售額20萬。已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。問委托加工高檔化妝品代繳的消費(fèi)稅是多少? 進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅是多少?向商場銷售自制高檔化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅多少?
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2023-03-02
文化傳媒公司屬于營改增哪項,如何零申報
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2016-05-18
老師好,我想咨詢下對方開具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎?可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎?
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2016-01-11
有一張增值稅專用發(fā)票是1月20日的,我抵扣不了,可以走費(fèi)用嗎
1/493
2017-08-14
老師請問:增值稅專用發(fā)票,開過來當(dāng)月沒抵扣就沒有做賬,等到抵扣了在入賬,包括開來的費(fèi)用票?
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開十萬的發(fā)票,進(jìn)項有85000元,15000要交16%稅,其他的國稅及地稅等等要多少錢? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
公司18年11月預(yù)付了展會費(fèi)用43230元,展會是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
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