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要給電信公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票前面商品貨物那一欄選擇什么呀
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)車(chē)可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?假如買(mǎi)20萬(wàn)含稅的車(chē),可以給一般納稅公司省多少稅?
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2022-02-09
2016年5月1日起是所有商戶(hù)都要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-04-07
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票納稅號(hào)輸進(jìn)去預(yù)覽出來(lái)不一樣
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2021-03-25
供電公司的高可靠性供電費(fèi)可不可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2020-06-12
公司食堂吃的大米、肉、油,對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣認(rèn)證嗎?
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2018-09-28
小規(guī)模企業(yè)增值稅用不用計(jì)提
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2016-12-09
借:其他應(yīng)付款~財(cái)政補(bǔ)貼款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣調(diào)整之后!我在申報(bào)增值稅時(shí)在附表的無(wú)票銷(xiāo)售欄內(nèi)填寫(xiě)!增加銷(xiāo)售收入增加銷(xiāo)項(xiàng)稅!這筆收入用交印花稅嗎?
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2020-01-07
從XX軟件開(kāi)發(fā)公司購(gòu)進(jìn)一款管理軟件,價(jià)款為40,000元,增值稅稅額2,400元,該軟件已驗(yàn)收合格并交付使用。全部支出已用銀行存款支付。
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2021-12-14
夠買(mǎi)稅控盤(pán)分錄怎么管理費(fèi)用就過(guò)下帳,付錢(qián)了公司不是有支出嗎不是應(yīng)該利潤(rùn)表有反應(yīng)嗎,分錄到最后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款) 貸 銀行存款 是出口退稅企業(yè),增值稅本來(lái)就不抵抗的,也是免增值稅的
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2017-04-21
25日,從廣州愛(ài)普公司采購(gòu)香精,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款是26000元,增值稅額3380元,款項(xiàng)尚未支付。另以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi) 260元,取得增值稅普通發(fā)票,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(明細(xì)科目相同的項(xiàng),其金額必須合并)
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2022-05-30
老師好,建筑公司12月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給甲方550萬(wàn),本年累計(jì)期末留底進(jìn)項(xiàng)394063.5元,減征額480元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表,麻煩老師幫忙看看是否還有其他地方需要填入的數(shù)據(jù),謝謝
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2020-01-13
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品200萬(wàn)件、協(xié)議價(jià)為每件300元。該商品成本為每件100元,銷(xiāo)售商品的推值稅稅率為13%。2021年9月30日A公司發(fā)出商品,至2021年12月31日B公司已銷(xiāo)售20萬(wàn)件,售價(jià)每件488元,貨款全部收存銀行2021年12月31日A公司收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已銷(xiāo)售20萬(wàn)件。2022年1月26日結(jié)清貨款。完成與B公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-17
老師你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入中企業(yè)獲得捐贈(zèng)收入,在對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明價(jià)款10萬(wàn),增值稅1.6萬(wàn),那么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)是否需要加上1.6的增值稅呢?
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2021-09-24
某增值稅一般納稅人,本月購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅17000元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)1500元,計(jì)劃成本95000元,則材料入庫(kù)時(shí),應(yīng)記入材料成本差異帳戶(hù)
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2020-11-26
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開(kāi)發(fā)票未超30萬(wàn),不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_(kāi)需先交增值稅,稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么選項(xiàng)C:購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的價(jià)款及增值稅額都計(jì)入固定資產(chǎn)的成本,是正確的呢?增值稅額不是價(jià)外稅嗎?為什么也計(jì)入固定資產(chǎn)成本?
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2021-04-05
)購(gòu)入乙材料20噸,單價(jià)5000元,增值稅率13%,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)并取得增值積專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1500元,增值稅額135元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚在運(yùn)輸途中心的實(shí)際采購(gòu)成本
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2021-11-14
銷(xiāo)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
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2019-03-31
2017年6月4日,甲公司購(gòu)進(jìn)一棟辦公樓并于當(dāng)月投入使用,6月25日,納稅人取得該大樓的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證相符,專(zhuān)用 發(fā)票注明的價(jià)款為800000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為88000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,不考慮其他相關(guān)因素。下列說(shuō)法中正確的 是( ?。? A、固定資產(chǎn)入賬成本為888000元 B、2017年度可抵扣的增值稅為52800元 C、以后期間可抵扣的增值稅為88000元 D、固定資產(chǎn)入賬成本為835200元
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2020-05-15
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