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請(qǐng)問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價(jià)20000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價(jià)40000元,投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長(zhǎng)期借款150000元,存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批,價(jià)款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。 8.收到捐贈(zèng)人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購(gòu)貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。 要求: 據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,2020年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價(jià)為1695元/套,款已收訖; (2)將自產(chǎn)同類型的高檔化枚品獎(jiǎng)勵(lì)給本廠先進(jìn)個(gè)人28套; (3)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,該批原材料同時(shí)用于生產(chǎn)普通化妝品和免征產(chǎn)品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產(chǎn)品取得不含稅銷售額30000元; (4)購(gòu)進(jìn)一批演出服裝用于本廠職工聯(lián)歡晚會(huì)使用,取得普通發(fā)県上注明價(jià)款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
老師幫我看下 a 公司打款給我們 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 支付的信息費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-職工酬 貸:銀行存款 駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 駕駛員結(jié)賬 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開具發(fā)票銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng) 開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè) 貸:應(yīng)付款 付款給公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
老師,請(qǐng)問一下,6月暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸:庫(kù)存商品100 7月來票紅沖暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
在長(zhǎng)期借款中按月計(jì)提利息費(fèi) 借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
化妝品和護(hù)膚品發(fā)出存貨時(shí),它的成本計(jì)價(jià)用實(shí)際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
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2017-09-10
5.某日化廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業(yè)取得的普通發(fā)票上注明的加工費(fèi)為18.72萬元,受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價(jià)格; (2)將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價(jià)為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元,貨款已經(jīng)收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費(fèi)稅。(假設(shè)成本利潤(rùn)率10%,化妝品消費(fèi)稅稅率15%)
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2022-04-13
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60萬元.另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為10萬元,無市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該高檔化妝品試用消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤(rùn)率5%.請(qǐng)計(jì)算本月的計(jì)稅銷售額
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2019-12-23
支付給其他公司的費(fèi)用,支付的時(shí)候,是做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了,還有余額,對(duì)方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
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2021-03-05
收到短期借款利息,不應(yīng)該是借銀行存款,待財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2020-07-02
老師,你好!老板借用公司貨款! 借其他應(yīng)收款——老板 貸現(xiàn)金?
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2019-03-13
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
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