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“您本期銷售額未超過免稅標準,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
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2023-04-10
增值稅一般納稅人2014年成立,,本月進項稅額20598.82,銷項稅額14713.82,期末留底295.48,本期進項稅額全部符合加計抵減政策,請問完整的相關(guān)增值稅分錄怎么做,謝謝
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2019-05-08
某企業(yè)為增值稅一般納稅人購進貨物材料一批,取得增值稅專業(yè)發(fā)票上注明價款15萬元,另支付運費,取得增值稅普通發(fā)票上注明運費1.09萬元 坦率的泥猴桃 于 2022-04-16 12:17 發(fā)布
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2022-05-18
老師,你好,請問,這個表中的本期數(shù)指本月嗎,上期數(shù)上月嗎? 增減幅度和全年平均數(shù)計算公式怎么計算的?請指教
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2020-07-15
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13% 本月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票一張金額50萬元;開具普票一張金額30萬元。 本月進口材料20萬元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為3.2萬元;發(fā)生運輸費用,取得增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計金額為2200元;購入原材料30萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.8萬元。已知該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對。 要求:請計算甲公司本月應(yīng)納增值稅稅額為多少? 500000*13%=65000元 65000-32000-48000=15000元,應(yīng)納增值稅稅額:15000元 這個計算結(jié)果正確
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2022-10-31
老師,公司今年4月申請成一般納稅人,期間收到一張增值稅發(fā)票,沒有認證,星期一老板又讓申請回小規(guī)模納稅人,那這個增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2020-06-25
:本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月9.71加即征即退項目本月0.00之和。
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2019-05-06
老師 進項構(gòu)成比列 為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重,咋理解?
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2021-11-06
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月4.85加即征即退項目本月0.00之和。
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2019-11-13
請問老師,關(guān)于勾選增值稅發(fā)票時間,比如8月征期抵扣,只有在下個月申日期截止前勾選都行吧,比如申報8月份增值稅,9月15之前勾選就可以
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2019-08-30
增值稅減免申報表的金稅盤服務(wù)費期初余額沒有自動帶出來,但是附表四數(shù)據(jù)有自動帶出來。請問 增值稅減免申報表 我需要每個月都填寫期初余額嗎
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2019-12-13
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。
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2019-12-01
老師:公司購買的金稅盤,如果本期沒有要繳納的增值稅,那個金稅盤減免本期就不用填寫嗎?是不是等有了增值稅要繳納的時候再填寫減免那一欄?
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2016-07-01
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù) 1.購入食用植物油一批,取得增值稅專用發(fā)票價款20萬,增值稅26000元,植物油50%用于職工食堂50%用于零售,取得含稅收入15萬 2.購入電腦 20臺取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬 元,增值稅13000元,將其中10臺贈送關(guān)系單位,其余以臺5000元的零售價 格全部零售 計算該企業(yè)當期應(yīng)納增值稅稅額
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2022-06-09
單位還沒有正式營業(yè),增值稅發(fā)票已到認證期限,怎么辦?
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2019-03-20
老師請問一下,報小規(guī)模的增值稅,本期數(shù)是不是自己填
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2021-07-11
請問老師這個期初未繳稅額是什么意思? 增值稅申報表
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2016-06-07
請問老師,全國增值稅系統(tǒng)升級停機期間還能開發(fā)票嗎
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2019-10-24
請問現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票的認證抵扣期限是360天了嗎?
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2019-07-29
以銀行存款借入期限為2年的借款400000萬元 增值稅款32500
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2022-03-04
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