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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-31 09:03

你好,你的計算是正確的這里

*^_^* 追問

2022-10-31 09:27

銷售產品:50萬×13%=65000元
          30萬÷(1+13%)×13%=34513.28元
應交增值稅:(65000+34513.28)-32000-48000=19513.28元
為什么有的是這樣的計算,30萬是普票還要算稅額嗎?

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:31

普票這個需要計算收入增值稅的對呀

*^_^* 追問

2022-10-31 09:36

普票稅額算出來,也要把專票和普票稅額相加,再減進項嗎?
那本題的答案本月應交納增填稅就是191513.28元,不是15000元?

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:43

當期銷項稅是是50000*13%+300000/1.13*13%
當期可以抵扣進項稅32000+48000=

*^_^* 追問

2022-10-31 09:49

銷項:500000*13%+300000/1.13*13%=99513.27元
進項抵扣:32000+48000=80000元
本月應交納增值稅:99513.27-80000=19513.27元
明白,感謝老師

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:50

不客氣祝你學習進步加油

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專票上收入金額與增值稅金額是分開的,可以看到。運輸費增值稅普通發票的增值稅金額為:發票金額/(1+11%)*11%
2018-03-31 08:36:24
你好,你的計算是正確的這里
2022-10-31 09:03:30
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
您好,這個的話,因為19年4月,修改了開電子發票的權利,也就是當時出現的出行費電子發票
2024-09-15 15:14:01
A.增值稅普通發票 B.增值稅專用發票 C.機動車銷售統一發票 D.貨物運輸業增值稅專用發票 是全選的
2017-11-05 14:48:55
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