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一般納稅人購買稅控盤480全額抵減,那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎?
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2018-10-11
借;應交稅費一轉出未交增值稅,表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢?
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2019-01-04
月末轉出的應交未交的增值稅為10萬,沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應交稅費期末余額,那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅啊?
1/751
2017-04-21
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業所得稅呢?
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2020-05-18
去年開了一張增值稅發票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月損益 借:本年利潤 貸:主營業務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
老師好,我公司12月進項大于銷項,且有進項轉出,請問:12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方,且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現金440 現在抵扣:借應交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉入未交增值稅:借:應交稅費-減免稅440 貸:應交稅費-轉去未交增值稅440 現在資產負債表不平怎么弄
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2020-11-06
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現在報表出現負數如何調賬,謝謝老師!
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2023-07-11
請老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒有結轉增值稅,我12月也交了6萬多的增值稅,也沒做在“未交稅金”里, 1.各明細科目的借、貸代表什么? 2.我應如何把各明細科目結轉到“未交稅費里”?
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2018-02-11
工程施工企業,當月沒有銷項,當月認證的進項發票,月底要不要轉入未交增值稅
1/640
2019-10-01
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結轉增值稅后,我的未交是負數,我在財務報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13
老師,我福利費抵扣了進項稅,我又轉出了, 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉出 后面還要不要做個分錄,轉到未交增值稅里呢? 借:進賬稅額轉出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
您好老師,一般納稅人每月底都要結轉進項和銷項嗎,一定要設置未交增值稅科目嗎?剛接手的會計工作,以前的人都沒有結轉過,現在進項和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務處理問題為啥貸方是進項稅轉出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉入營業外收入了 現在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規模企業也沒啥關系?
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2022-03-31
一般納稅人轉出的未交增值稅是根據本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
剛才問你的進項稅抵扣,做賬時是不用管是否認證的,按銷項減進項,月末轉入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎?要下月才能申報啊?本月就抵扣不了了啊?是嗎。
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2017-03-04
你好 建筑企業,之前沒有確認收入,所以一直未交增值稅,現在稅務通知補稅,現已補稅成功,請分錄怎么做呢,后期增值稅報表怎么填呢
6/545
2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費,結轉未交增值稅時還要把它結轉嗎
1/1531
2017-09-06
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