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老師你好,我19年調(diào)整了18年度的折舊額多折舊的500多元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)調(diào)整表里面怎么體現(xiàn)呢
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2020-05-25
所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度表第6行第10列小于零是怎么回事?要怎么處理
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2018-05-16
你好!請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳是發(fā)現(xiàn)去年多折舊了固定資產(chǎn),匯算時(shí)我是調(diào)表不調(diào)賬嗎?還是必須調(diào)賬。怎么操作?
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2020-05-19
去年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,在今年匯算清繳的時(shí)候,是不是要把這個(gè)所得稅調(diào)增到應(yīng)納稅所得額,也就是將利潤(rùn)總額+所得稅稅額
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2019-02-21
老師,所得稅稅負(fù)1.5%,問(wèn)下這所得稅是按25%稅率還是按2.5%算的結(jié)果,比如我們是小微企業(yè),年應(yīng)納所得額不超過(guò)100萬(wàn),那企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算?
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2022-11-09
上年度最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)完了后面還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報(bào)中本年實(shí)際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補(bǔ)所得稅數(shù)額相同就是符號(hào)相反這樣是不是就不用補(bǔ)稅了?
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2020-04-19
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳的區(qū)別是什么
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2022-05-04
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,是怎樣的申報(bào)流程?
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2020-04-07
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳我沒(méi)有選擇退稅 那這部分會(huì)不會(huì)算到公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)里面呢 之前我們企業(yè)所得稅稅負(fù)有點(diǎn)低
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2024-04-17
遞延所得稅資產(chǎn)在年報(bào)中需要調(diào)整嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-03-09
老師您好,存在視同銷(xiāo)售情況 企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)收入加上視同銷(xiāo)售收入才和增值稅年報(bào)金額一致 這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎 企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)收入金額與增值稅年報(bào)金額不符合
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2021-05-28
甲居民企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲企業(yè)”)主要從事服裝的制造和銷(xiāo)售。2019年度有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1)銷(xiāo)售收入60 000萬(wàn)元;從長(zhǎng)期持有的境內(nèi)非上市居民企業(yè)乙公司分回股息2 000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)7 000萬(wàn)元。 (3)發(fā)生符合條件的研發(fā)費(fèi)用5 000萬(wàn)元,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益。 已知:2019年度甲企業(yè)還有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬(wàn)元尚未結(jié)轉(zhuǎn)扣除;各項(xiàng)支出均取得合法有效憑據(jù),并已作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理;其他事項(xiàng)不涉及納稅調(diào)整。 要求:根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,分別回答下列問(wèn)題(答案中金額單位用“萬(wàn)元”表示): (1)甲企業(yè)分回的股息是否需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額?簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。 (2)計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)準(zhǔn)予扣除的金額。 (3)計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額。
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2020-07-06
專(zhuān)管員核定企業(yè)所得稅申報(bào)期開(kāi)始時(shí)間為2017-10-01到9999-12-31,那我17年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)前三季度的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-05-09
分公司目前是獨(dú)立核算的,可不可以變更為非獨(dú)立核算,再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理?然后合并納稅,增值稅與所得稅都在總公司核算,那么附加稅也在總公司核算了嗎?如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了,在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎?只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎? 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),菜鳥(niǎo)很迷茫,所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá),謝謝了!
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2016-09-09
一人名下幾個(gè)工商戶(hù)匯算清繳的是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅?
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2021-03-22
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)算所得稅費(fèi)用那里為什么要減5后面又加5?計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候怎么又減5??jī)衾麧?rùn)=利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用,又出現(xiàn)5不明白?
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2021-05-12
工資4500,季度獎(jiǎng)金1000,報(bào)銷(xiāo)取暖費(fèi)2000,社會(huì)保險(xiǎn)金個(gè)人部分500,公積金單位300,個(gè)人300.求個(gè)人所得稅計(jì)算過(guò)程。
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2017-01-08
個(gè)人所得稅計(jì)算中除了社會(huì)保險(xiǎn)外,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除6大類(lèi)需要提供什么的資料核實(shí)方可扣減計(jì)算
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2018-11-09
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我是公司監(jiān)事,上一年度每個(gè)月都有報(bào)工資表,但是沒(méi)有實(shí)發(fā),到現(xiàn)在年度匯算的時(shí)候,收入超過(guò)6萬(wàn)要額外補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
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2022-05-17
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