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你好,想了解下,出口退稅方面的問題:1.出口已經(jīng)報關(guān)了,發(fā)現(xiàn)進項不滿足條件,無法做退稅申請,該怎么辦?這個進項能直接當內(nèi)銷抵扣嗎? 問題2,出口已經(jīng)報關(guān),銷項已經(jīng)按照0稅率開了,然后進項是0退稅率的,這時進項能抵扣嗎? 1.進項規(guī)格對碰不一致,供應(yīng)商不肯重開,所以退不了稅 2.針對進項是0退稅率的,銷項票,進項票,都應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-05-25
小規(guī)模季度41萬收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
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2020-05-22
老師 企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計入成本。這筆分錄是怎么樣的?
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2020-12-17
4月已經(jīng)報關(guān)出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關(guān)單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,公司也向海關(guān)繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務(wù)在收到貨物退回的進口貨物報關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?需要開紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務(wù)上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關(guān)單去申報退稅,但是不知道財務(wù)在賬務(wù)上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報關(guān)出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關(guān)單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,我們公司也向海關(guān)繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務(wù)在收到貨物退回的進口貨物報關(guān)單時要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?需要開紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務(wù)上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關(guān)單去申報退稅,但是不知道財務(wù)在賬務(wù)上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進口貨物
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2017-07-03
出口免抵退賬務(wù)這么做是對的嗎? 貨物出口并確認收入實現(xiàn)時, 根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:   借:應(yīng)收補貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
假設(shè)2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要:計提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
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2020-09-27
老師,我想請問一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報期過了,現(xiàn)在申請免稅,是不是就直接填寫增值稅申報表就行,不用錄龍圖軟件了
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2019-04-20
老師,我問一下,生產(chǎn)企業(yè)向國外出售購進的貨物。出口退稅實行的也是免抵退?
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2020-05-12
就是出口退稅不是有相應(yīng)的進項發(fā)票嘛,那個進項發(fā)票是在收到的時候直接抵扣,然后等到出口退稅的時候再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅轉(zhuǎn)出這個分錄嗎?
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2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè),收到進項發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤退回,申請紅字發(fā)票,我收到負數(shù)發(fā)票報稅時要進項轉(zhuǎn)出吧,在那張表填呢?
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2017-08-17
1香煙出口,在國內(nèi)已經(jīng)交過的2道消費稅 會退還給出口商嗎?2香煙出口環(huán)節(jié)免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國內(nèi)交過的增值稅進項可以抵扣嗎?
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2022-06-25
老師 我想問下就是增值稅納稅申報表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個數(shù)據(jù)我填成美元了,現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額,這個回影響退稅嗎?
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2021-07-23
出口數(shù)據(jù)自檢時提示 退稅上傳網(wǎng)報服務(wù)業(yè)務(wù)出錯,N002
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2020-01-15
出口退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么計算的呢,有公式嗎,
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2017-09-12
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進項轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進項轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
老師,我們1月份申報有外銷收入,計提應(yīng)收出口退稅款分錄為:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅 1月份未申報退稅, 2月份無外銷只有內(nèi)銷,應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項稅額,目前還有應(yīng)退稅額,2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項稅怎么做分錄?2月份也沒申報退稅
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2021-03-15
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