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老師 我想問下就是增值稅納稅申報表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個數據我填成美元了,現就與出口退稅匯總表第6欄出現了差額,這個回影響退稅嗎?
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2021-07-23
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
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2020-09-27
小規模季度41萬收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
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2020-05-22
出口數據自檢時提示 退稅上傳網報服務業務出錯,N002
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2020-01-15
出口退稅的進項稅額轉出是怎么計算的呢,有公式嗎,
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2017-09-12
老師,我們1月份申報有外銷收入,計提應收出口退稅款分錄為:借:其他應收款-應收出口退稅款 應交稅費-增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額 貸:應交稅費-增值稅-出口退稅 1月份未申報退稅, 2月份無外銷只有內銷,應退稅款又抵減了2月份內銷這部分銷項稅額,目前還有應退稅額,2月份抵減內銷這部分銷項稅怎么做分錄?2月份也沒申報退稅
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2021-03-15
一般納稅人增值稅申報表有一行 實收出口開具專用繳款書退稅額 公司這個月有一筆出口退稅業務,收到海關繳款書,退了25000稅額,7500做了進項轉出,需要填這行嗎
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2020-01-15
老師好,出口退稅開的普票沒有稅是0稅率,退稅是退進項稅嗎可以退多少全部退完還是?
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2019-12-26
1香煙出口,在國內已經交過的2道消費稅 會退還給出口商嗎?2香煙出口環節免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國內交過的增值稅進項可以抵扣嗎?
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2022-06-25
出口免抵退賬務這么做是對的嗎? 貨物出口并確認收入實現時, 根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等)    貸:主營業務收入(或其他業務收入等) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算“應退稅額”做如下會計處理:   借:應收補貼款——出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
假設2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要:計提應收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應收賬款----應收補貼----出口退稅 3000 貸:應交稅金----應交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應收賬款----應收補貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
4月已經報關出口的貨物(ps:已經出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質量問題5月已經退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關單(ps:如圖,為貨物質量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,公司也向海關繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務在收到貨物退回的進口貨物報關單時要做怎么樣的賬務處理呢?需要開紅字發票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關單去申報退稅,但是不知道財務在賬務上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據進口貨物
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2017-07-03
4月已經報關出口的貨物(ps:已經出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質量問題5月已經退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關單(ps:如圖,為貨物質量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,我們公司也向海關繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務在收到貨物退回的進口貨物報關單時要做怎么樣的賬務處理呢?需要開紅字發票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關單去申報退稅,但是不知道財務在賬務上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據進口貨物
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2017-07-03
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進項轉出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進項轉出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
老師,我問一下,生產企業向國外出售購進的貨物。出口退稅實行的也是免抵退?
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2020-05-12
就是出口退稅不是有相應的進項發票嘛,那個進項發票是在收到的時候直接抵扣,然后等到出口退稅的時候再做進項稅額轉出嗎?
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2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應交稅費--應交增值稅--出口退稅 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出這個分錄嗎?
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2019-07-31
外貿出口企業,收到進項發票已選外貿出口退稅,現發票有誤退回,申請紅字發票,我收到負數發票報稅時要進項轉出吧,在那張表填呢?
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2017-08-17
老師,我想請問一下,外貿企業出口退稅申報期過了,現在申請免稅,是不是就直接填寫增值稅申報表就行,不用錄龍圖軟件了
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2019-04-20
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