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就是一般納稅人,增值稅普通發票次月開了紅票,我現在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發票那一樣填的數是上月的正學發票減去紅字發票填寫呢?
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2017-08-02
我是個體工商戶本月開具的增值稅普通發票無法作廢!顯示的是已抄報發票無法作廢,這怎么辦?如果無法作廢是否可以開局紅字發票沖抵當月這張發票?
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2019-10-22
資料三:12月1日,長江公司與大海公司簽訂債 務重組協議,以庫存A材料500千克償還所欠大海公司的債務,債務賬面價值為35000元,開具的增值稅專用發票上注明材料價款為26000元。假定符合收入確認條件,不考慮其他相關稅費。 根據上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
老師增值稅申報,當月開票開了一張紅字,銷項金額那是分別填,還是填合計數?
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2024-04-15
有哪些費用發票可以進行增值稅抵扣?
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2018-09-12
2購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。 3向多家客戶銷售自產W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發票,不含增值稅銷售額合計5 085萬元,因個別客戶資金緊張,當月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。 4將100輛自產Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產Z型小汽車無償贈送給關聯企業丙公司,將5輛自產Z型小汽車獎勵給優秀員工,將1輛自產Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當月進項稅額中 準予從銷項稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
某市一家自營出口生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關經營業務為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款為400萬元,外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當期應納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業應退稅額。 (7)計算當期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結轉下期繼續抵扣稅額。
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2022-04-06
我有建筑2級資質,去外省焦化廠干活,開發票需要交多少稅
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2019-08-02
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
用來抵扣的發票必須是增值稅專票,增值稅普票不能抵扣。我理解的對嗎
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2016-10-28
增值稅普通發票和增值稅專用發票開錯了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,增值稅普通發票和增值稅專用發票有什么區別該怎么申請
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2020-01-05
增值稅專用發票可以和增值稅普通發票粘貼在一起寫報銷單嗎?
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2019-11-20
請問增值稅發票做賬是否只要發票,而費用報銷清單就可以不作為財務憑證,就認為做財務賬是多余的憑證可以省掉,給予廢紙處理丟掉了!謝謝!
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2019-09-16
您好老師,增值稅申報表,開具增值稅專用發票銷售額是填開票的價稅合計總金額,還是只填金額?
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2022-02-09
老師,小規模代開的增值稅專用發票,增值稅申報表上怎么填寫
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2019-10-20
上個月開出去的增值稅專用發票,這個月退回來作廢了。對應的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
(2)購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元:購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實際成本核算,銷售成本在!確認收入時逐筆結轉。2021年12月,甲公司發生部分如下交易和事項: (1) 1日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅; 專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26! 萬元,商品已發出。銷售合同中約定現金折扣條件為, 2/10, N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。根據! 以往經驗,該公司預計客戶10天內付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認為按照!最可能發生金額能夠更好地預測其有權獲取的對價金! 額。該批商品實際成本為120萬元,甲公司在發出商, 品后第9天收到貨款。 (2) 21日,乙公司因商品質量問題,要求退回上述, 所購商品的50%,經協商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時開具紅字增值, 稅專用發票,退回的商品已驗收入庫。
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2022-05-16
老師您好,本次統計進項稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費不抵扣,那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發票”應填寫27張還是26張?
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2019-12-16
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