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5.某電梯銷售公司,系增值稅一般納稅人,銷售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營電梯銷售,兼營電梯安裝。銷售一批電梯總價760萬元,其中電梯銷售560萬元(購進520萬元),安裝費用200萬元。請做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節稅額。
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2021-11-12
三月份暫估收入20萬 ,16%增值稅,已交增值稅稅。四月份實際開票21萬16%增,比三月暫估收入多了一萬。(四月稅率改為13%)帳務如何處理?
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2019-04-24
營改增后,地稅征收的車船稅,全部歸地方財政嗎?還是按比例上交中央財政?
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2016-04-27
在2016年營改增之前,會存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
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2018-06-27
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促 銷活動,現有兩種方案可供選擇。 。方案一:打8折,即按現價折扣20%銷售,原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同- -張發 票的金額欄內)。 方案二:贈送購貨價值20%的禮品即購買1000元商品可獲得200元禮品。 ●假定: 商品和贈品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加和地方教育費附加征收比率分 別為3% 2%, 企業所得稅稅率為25%,以上價格均為含稅價格。從稅后凈利潤角度分析,應選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
麻煩問一下:增值稅普通發票,沒有銷項增值稅,銷售方怎樣記賬?
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2019-10-14
賬上有轉出未交增值稅借方發生額的,本月應交增值稅怎么算
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2018-04-26
老師,系統里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額,怎么結轉
1/1207
2019-08-15
我想問下 增值稅籌劃方面 年開票4000萬左右 年交增值稅200多萬
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2022-03-10
老師請問:多交了增值稅 為什么借方二級科目是未交增值稅呢?
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2022-03-04
應交稅費應交增值稅轉出多交增值稅余額在貸方是什么意思
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2019-05-07
】昌盛公司為一家自營生產企業,某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結果正確的是:
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2022-06-02
某電梯銷售公司系增值稅一般納稅人,銷售額增值稅稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營電梯銷售,兼營電梯安裝銷售一批電梯,總價760萬元,其中電梯銷售560萬元,購進520萬元,安裝費用200萬元,公司財務老王給小李兩個簽合同方案,讓老李判斷哪個可行?
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2021-11-10
假如某服裝經銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節期間開展一次促銷活動,現有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現價折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈送購貨價值30%的禮品,即購100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經銷公司位于四川省,適用四川省對此買贈行為增值稅的有關規定 ) 要求: (1)分析兩個方案的業務性質,在列明法律依據的基礎上計算企業的應繳增值稅; (2)計算不同促銷方案下公司的稅后利潤(要考慮城市維護建設稅7%和教育費附加3%,商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格)。 (3)如果該服裝經銷公司不位于四川省,該業務又是如何處理并做出相應決策。
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2019-12-25
假如某服裝經銷公司在2021年為慶祝建廠十周年,決定在春節期間開展一次促銷活動,現有兩種方案可供選擇,方案一:打八折,即按現價折扣20%銷售,原100元商品,以80元售出;方案二:贈送購貨價值20%的禮品及購100元商品可獲得20元禮品(假定該服裝經銷公司位于四川省,適用四川省,對此買贈行為增值稅的有關規定) 要求:(1)分析兩個方案的業務性質在列明,法律依據的基礎上,計算企業的應繳增值稅 (2)計算不同促銷方案下,公司的稅后利潤并作出決策(要考慮城市維護建設稅7%和教育費附加3%商品毛利率為30%以上,價格均為含稅價格) (3)如果該服裝經銷公司不位于四川省,該業務又是如何處理并做出相應決策?
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2023-01-11
現在公司因為缺發票,想要調整工資發放方案。辛苦您是否幫我核算一下我計算的是否正確。方案一:賬上工資4200,賬下4000;方案二:賬上工資8200;計算社保的方式如圖1,可減免稅額如圖2。經計算方案一比方案二需多繳納社保10588.86-5328.12-4000=1260.74元;方案二比方案一可多抵扣各項稅額合計4159.31-2092.88=2066.43元請問:1、思路是否正確?若思路正確,這樣計算是否合理? 2、考慮的稅種是否全面?跪謝!辛苦老師
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2018-05-28
金蝶專業版在核算項目里增加了一個低值品水壺,增加完發現單位寫錯了,要怎么修改呢
1/711
2018-02-26
老師,請問,繳納上月增值稅,借方登記:應交稅費-應交增值稅,還是借記:應交稅費-轉出增值稅
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2020-03-21
增值稅期末是借方留抵,我需要將銷項,進項轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅嗎
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2018-07-09
借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅這個借方的轉出末交增值稅最后和誰抵平
1/849
2020-02-28
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