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應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅在借方,是表示增加嗎?
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2019-03-07
第三方提供的貨物挑選服務(wù)是否屬于增值稅應(yīng)稅范圍? 能否開具增值稅發(fā)票?
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2015-11-20
A為甲方,B為乙方,C為掛靠方,D為第三方保理公司,現(xiàn)進(jìn)度款節(jié)點,A與D合作,B開具增值稅發(fā)票給A,由D付款至A賬戶,預(yù)扣7%保理費用在合同結(jié)算時結(jié)清(節(jié)點付款一萬,實際到賬九千三),C已按照進(jìn)度款全額開具增值稅發(fā)票給B,接下來是否需要提供D開具的實際金額增值稅發(fā)票?
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2021-12-21
方案說以每股5元行權(quán),答案這行權(quán)價什么意思呀
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2021-08-06
某電梯銷售公司系增值稅一般納稅人,銷售額增值稅稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營電梯銷售,兼營電梯安裝銷售一批電梯,總價760萬元,其中電梯銷售560萬元,購進(jìn)520萬元,安裝費用200萬元,公司財務(wù)老王給小李兩個簽合同方案,讓老李判斷哪個可行?
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2021-11-10
老師,我財務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,稅務(wù)會計備案里是企業(yè)會計準(zhǔn)則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
一般納稅人動產(chǎn)租賃增值稅要進(jìn)行簡易征收備案所涉及的最新條例有?
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2019-07-16
5.某電梯銷售公司,系增值稅一般納稅人,銷售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營電梯銷售,兼營電梯安裝。銷售一批電梯總價760萬元,其中電梯銷售560萬元(購進(jìn)520萬元),安裝費用200萬元。請做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
應(yīng)交增值稅的正確結(jié)轉(zhuǎn)方法?
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2018-02-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額
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2024-02-02
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目對沖后,如果有留抵稅額應(yīng)該再進(jìn)項稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方?
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2019-11-14
農(nóng)產(chǎn)品的增值稅計算方法和一般貨物的增值稅計算方法一樣嗎?除了稅率我是說計算公式
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2018-05-01
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促 銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 。方案一:打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同- -張發(fā) 票的金額欄內(nèi))。 方案二:贈送購貨價值20%的禮品即購買1000元商品可獲得200元禮品。 ●假定: 商品和贈品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加和地方教育費附加征收比率分 別為3% 2%, 企業(yè)所得稅稅率為25%,以上價格均為含稅價格。從稅后凈利潤角度分析,應(yīng)選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。 A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款 C.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款 預(yù)繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅
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2023-04-19
老師代賬公司的賬拿回來從那些方面進(jìn)行改正,從那些方面進(jìn)行修改
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2022-04-04
金蝶專業(yè)版在核算項目里增加了一個低值品水壺,增加完發(fā)現(xiàn)單位寫錯了,要怎么修改呢
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2018-02-26
現(xiàn)在公司因為缺發(fā)票,想要調(diào)整工資發(fā)放方案。辛苦您是否幫我核算一下我計算的是否正確。方案一:賬上工資4200,賬下4000;方案二:賬上工資8200;計算社保的方式如圖1,可減免稅額如圖2。經(jīng)計算方案一比方案二需多繳納社保10588.86-5328.12-4000=1260.74元;方案二比方案一可多抵扣各項稅額合計4159.31-2092.88=2066.43元請問:1、思路是否正確?若思路正確,這樣計算是否合理? 2、考慮的稅種是否全面?跪謝!辛苦老師
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2018-05-28
我們公司之前做商品買賣的,現(xiàn)在想改一下經(jīng)營方式,改成代收代付,然后收服務(wù)費,這種的話需要去增加經(jīng)營范圍嗎
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2021-04-24
在填寫抵扣信息技術(shù)服務(wù)費的時候 填寫納稅增值明細(xì)表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
老師,您好!請問民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報增值稅時,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動減免呀?國家對民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
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