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銷售額未達(dá)到30萬免增的增值稅是要怎么做會(huì)計(jì)處理,季度報(bào)的,那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-04-17
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書,我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
老師麻煩幫我看下,月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎?為什么不對(duì)呢?
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2019-04-12
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確,下月開始以正確的報(bào)有沒有影響
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2018-06-01
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)已回,增值稅已交,會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù),且當(dāng)月已繳稅,又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎,轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04
一般納稅人公司,之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí),是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬,要怎么調(diào)整
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000, 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預(yù)交:借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現(xiàn)金5000 ; 沖減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
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2018-11-01
做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
老師,我單位銷項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
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