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公司安裝生產設備的工時費用應該記入哪項科目中呢?
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2019-01-05
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發現少填金額,應當怎樣處理?
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2017-05-09
銷項大于進項時,可否連續累計兩個月甚至更多月份,也就是說能否每兩個月或每三個月做結轉一次記入未交增值稅的賬務處理?此外,轉入未交增值稅后多久內需要繳納稅款,必須當月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元,在稅務局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務抵減通知書,我應該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
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2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務費的進項稅額,結轉時是不是要同認證的專票稅額一起結轉到未交增值稅科目中
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2020-06-09
老師麻煩幫我看下,月末銷項大于進項結轉到未交增值稅,進項大于銷項不結轉,最后銷項合計-進項合計+進項稅轉出不是應該等于未交增值稅嗎?為什么不對呢?
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2019-04-12
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結轉到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
公司新成立,未交增值稅和企業所得稅,現在發現之前報到稅局的報表不正確,下月開始以正確的報有沒有影響
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2018-06-01
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理,季度報的,那是要第三季度結轉到借.應交稅費 ——應交增值稅貸:營業外收入
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2019-04-17
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權責發生制確認收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發票,已確認收入,款項已回,增值稅已交,會計分錄如下: 1、借:應收賬款 530 貸:主營業務收入500 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應收賬款 530 3、借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 貸:應交稅費—未交增值稅 30 借:應交稅費—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權責發生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
這個月的增值稅應交是0.為什么期末未繳稅額有數字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負數,且當月已繳稅,又有留底
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2018-11-13
小規模納稅人期末未交增值稅需要轉出嗎,轉出是為什么
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2020-07-04
老師好,我是3月份接的這家帳,7月份稅務局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進項稅額未做轉出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應交稅費-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應交稅費-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23
一般納稅人公司,之前的會計計提增值稅時,是借轉出未交,貸未交現在我不想這樣掛著賬,要怎么調整
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2019-10-24
小規模納稅人預交了第三季度的增值稅5000, 現應交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預交:借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現金5000 ; 沖減時:借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師您好,期末計提應交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀?
1/1050
2018-11-01
做營業收入的時候,應交稅費的銷項稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
老師 是先記入應交稅費應交增值稅(進項稅額 )未抵扣的轉入待認證進項嗎
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2023-02-10
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了,現在應該如何調整過來
1/2089
2018-04-09
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