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上一季度利潤(rùn)是-15347,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損為什么是6347?
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2020-07-13
老師,你好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)4到6月是有利潤(rùn)的,申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里面的利潤(rùn)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,是不是就不用計(jì)提所得稅了
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2019-07-02
老師,上一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候,盈利了,報(bào)稅的時(shí)候直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,這個(gè)賬上還需要會(huì)計(jì)處理嗎?
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2016-10-12
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損,下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對(duì)不上,怎么弄呢
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2019-01-11
我在申報(bào)所得稅時(shí)遇到問題 說 彌補(bǔ)以前年度虧損累計(jì)額不能超過《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬》中“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”合計(jì)值。怎么會(huì)出現(xiàn)這樣的提示 要怎么解決
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2018-04-17
企業(yè)所得稅報(bào)表里彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是填哪里的數(shù)據(jù)
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2019-08-02
季度所得稅申報(bào),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2019-06-06
今年第一季度盈利300多,報(bào)第一季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損300多就不用交稅了,我家小微企業(yè)還用填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
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2020-04-11
老師,4月份季報(bào)中企業(yè)所得稅報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)不是自動(dòng)提出來么?
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2022-04-02
你好老師,請(qǐng)問一季度所得稅季報(bào)上錯(cuò)寫了筆彌補(bǔ)以前年度虧損,我這個(gè)季度沖回來,顯示錯(cuò)誤怎么辦?
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2016-07-11
如果以前年度虧損15萬,今年第二季度盈利5萬,第二季度所得稅申報(bào)是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2018-06-20
季度所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄怎么填寫?填上一年度累計(jì)利潤(rùn)嗎?上一年度是虧損的
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2017-04-15
問下我是苗木種植企業(yè),免征所得稅,在填寫所得稅季報(bào)表時(shí)應(yīng)該填免稅收入還是彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2019-07-12
2016年底,全年累計(jì)盈利了,不過這次北京國(guó)稅的所得稅表有變動(dòng),直接把我盈利的那部分計(jì)算到彌補(bǔ)以前年度虧損里了,然后應(yīng)交所得稅就自動(dòng)顯示0了,這種情況,12月的帳還用計(jì)提所得稅嗎?
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2017-01-19
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅,16年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)300萬,全年發(fā)生應(yīng)酬10萬,未超過扣除限額,10年每個(gè)季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅?年終會(huì)算清繳補(bǔ)多少
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2016-06-23
我在一家公司一般納稅人,今年笫三季度利潤(rùn)是2365.3元,會(huì)計(jì)說不用計(jì)提所得稅,說是補(bǔ)以前年度虧損對(duì)嗎?
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2019-11-11
2020年所得稅交了2萬多,20年度有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,造成20年所得稅匯算清繳表填出來得出可以退一萬多的所得稅,那去稅局退稅需要準(zhǔn)備什么資料,會(huì)被查賬嗎?
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2021-04-23
老師 我想問下2021年本年盈利是5萬 2020年虧損是3萬 2021年12月份計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照5萬-3萬=2萬計(jì)提所得稅費(fèi)用 還是按照5萬計(jì)提所得稅費(fèi)用啊
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2021-12-28
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)提示 怎么處理呢
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2022-05-10
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