外賬
拿來費用發(fā)票,要沖個人借款,
借其他應(yīng)付款
貸管理費用
這樣做對嗎?
1/1172
2020-05-09
請問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費用做到成本里面 ,是不是
借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費用-工資,
發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
老師,企業(yè)在銀行借款后,將借款又借給別的企業(yè),收到別的企業(yè)利息應(yīng)該記“財務(wù)費用”還是“其他業(yè)務(wù)收入”?如果計入其他業(yè)務(wù)收入,那有沒有其他業(yè)務(wù)成本?
1/1829
2021-01-29
收到銀行利息,我可以借銀行存款貸財務(wù)費用-利息嗎,或者借銀行存款借財務(wù)費用用負(fù)表示,兩種都可以嗎
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2019-04-25
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
信用證貸款和短期借款一樣嗎
1/2550
2021-04-02
您好,請問一下,新增變壓器是包工包料,但是還有一些我們公司釆買的電纜,絕緣用品(不在包料之列)這些費用是費用化,還是資本化(租來的廠房)
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2019-05-15
請問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費
1季度3月31日 分錄為:
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費
實際繳納分錄為:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費
貸:銀行存款
請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ?
我寫的分錄對不對?
1/641
2020-04-25
(1) 3日,從南豐公司購入A材料20 000元,增
值稅稅率為13%,發(fā)生運雜費800元,所有款項均
以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達(dá)并驗收入庫,該
批材料的計劃成本為18800元。
(2) 4日,公司采購員王劍出差回來報銷前期預(yù)
借的差旅費(預(yù)借2500元).實際報銷差旅費2
300元,余額歸還財務(wù)。
(3)6日,收到購貨單位前欠貨款50000元,存
入銀行。
(4) 10日,以銀行存款償付前欠供應(yīng)單位款項80000
(5) 15日,從銀行提取現(xiàn)金90 000元,準(zhǔn)備發(fā)
放工資。(6) 15日,以現(xiàn)金支付職工工資90 000元。(7)16日,公司用銀行存款購買辦公用品3 350元,其中管理部門2 350元,車間1000元。(8) 17日,倉庫發(fā)出A材料計劃成本共計9500 元,其中用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品4 000元,用于生產(chǎn)乙產(chǎn)
品2000元,車間一般耗用1500元,企業(yè)管理部
門耗用2 000元,該批原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差
異率為+1%(9)18日,從銀行取得短期借款70 000元,存入銀行。
(10)20日,出售產(chǎn)成品給宇峰公司,其中甲產(chǎn)
品5000件,每件售價80元,乙產(chǎn)品3500件
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2023-03-31
向天寶公司購入甲材料一批,計價40,000元,增值稅額5,200元,材料驗收入庫,貨款未付。
(2) 、領(lǐng)用甲材料90,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用60,000元, 車間領(lǐng)用20,000元,行政管理部門領(lǐng)用10,000元。
(3) 、向銀行借入短期借款100,000元存入銀行。
(4) 、以現(xiàn)金暫付職工劉濤差旅費2,000元。
(5) 、以銀行存款償還前欠甲公司材料款40,000元。
(6) 、收到順發(fā)單位投入資金60,000元存入銀行。
(7) 、收回億達(dá)公司前欠貨款24,000元存入銀行。
(8) 、從銀行提取現(xiàn)金2,000元以備發(fā)工資。
(9) 、賒銷產(chǎn)品,售價80,000元,增值稅額10,400元,款項暫未收。
(10) 月末計提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。
(11) 、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費用。
(12) 、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫。
(13) 、月末計提短期借款當(dāng)月利息2000元。
(14) 、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。
、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類科目進(jìn)“本年利潤
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2023-11-09
企業(yè)2018年1月份發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
①用銀行存款購買材料 50 000 元,材料已驗收人庫。
②從銀行借人短期借款 80000 元,直接償還應(yīng)付賬款
③用銀行存款償還短期借款 100 000 元。
④收到投資者追加投資500 000 元,存人銀行。
⑤本期生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料 100 000 元。
⑥經(jīng)批準(zhǔn),將資本公積 300 000 元轉(zhuǎn)為實收資木
⑦用銀行存款 200 000 元購買不需安裝的設(shè)備一臺。期末余額怎么算
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2022-11-06
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
請教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品
但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
1/643
2018-04-17
老師你好
我想問的是cif報關(guān) 我在確認(rèn)收入是直接轉(zhuǎn)化成fob,借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-海運公司
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2019-08-04
全年的總支出預(yù)算是不是=費用化支出+資本性支出-折舊攤銷費-待攤費用
1/1198
2021-01-18
老師,請問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款100,
6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100
7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100
正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100,
6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對的吧
3/491
2018-10-19
我們是建筑公司跟發(fā)包方開發(fā)公司是一家,我們公司沒有啟動資金,所用款項全部來自向發(fā)包方借款。
當(dāng)時借款時是:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
購材料時:
借:工程施工
應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅―待認(rèn)證進(jìn)項稅
貸:銀行存款
開發(fā)票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本并沖借款怎樣做分錄老師
2/721
2019-06-29
老師,公司貸款買房5年期,是長期借款還是長期應(yīng)付款
6/2662
2021-06-25
長期應(yīng)付款與長期借款的實際區(qū)別是什么?長期借款是怎么產(chǎn)生的?可以舉例子說明!長期應(yīng)付款是怎樣產(chǎn)生的?舉例子說明!
1/3071
2018-08-18
單位借財政局工作經(jīng)費,借:銀行存款_專儲存款 貸:其他應(yīng)付款_財政借款,請問我使用時怎么做賬
3/1168
2017-05-23
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