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小規(guī)模納稅人,上年應(yīng)交增值稅應(yīng)符合政策有1000元免征了,應(yīng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,結(jié)果年底忘記做了,因疫情4月才復(fù)工,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)里上年數(shù)據(jù)還有,應(yīng)該怎樣處理?
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2020-05-21
銷售蔬菜是免增值稅的 但是這個(gè)個(gè)稅稅務(wù)局說是要根據(jù)查賬來征收(稅務(wù)局說的因?yàn)槭敲庠鲋刀? 所以就是查賬征收 那個(gè)稅就要查賬征收) 有沒有什么規(guī)定或條列指明蔬菜的個(gè)稅是核定征收啊?
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2019-02-25
2、如果出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
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2020-03-12
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開具5個(gè)點(diǎn)的停車費(fèi)普票,可以享受免征增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2022-04-12
老師您好小規(guī)模納稅人,第四季度,普票開350029.72元稅額3500.28元,專票開303633.66稅額3036.34元。老師是不是需要繳納增值稅和增值稅附加
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2022-01-12
國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用了啊?是有這個(gè)說法嗎
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2015-10-13
公司是餐飲管理公司,小規(guī)模,收到增值稅專用發(fā)票,要先認(rèn)證后入賬嗎?
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2019-04-05
收到柴油的增值稅普通發(fā)票,是直接金額和稅額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-10-11
物業(yè)管理公司向租戶收取的電費(fèi),是開增值稅專票17%的,要交印花稅嗎
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2017-09-29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)新辦還沒有確定是核定征收還是查賬征收,法人要取走賬務(wù)里的錢,可以正常轉(zhuǎn)賬到自己賬戶么,要繳納個(gè)稅么,或者個(gè)人獨(dú)資里的錢怎么做才是合理的轉(zhuǎn)到法人賬戶
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2020-11-23
老師小規(guī)模企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理
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2019-06-26
簡易征收一般納稅人無法取得成本發(fā)票所得稅這邊怎么處理合理
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2018-11-30
老師好!請(qǐng)問:酒店第一季度申報(bào)并繳納了增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加共計(jì)12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策:增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)在5月份退回了11180.62元。請(qǐng)問此筆業(yè)務(wù),要如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-06-29
我們是鮮活肉蛋行業(yè),免增值稅,因?yàn)橘~簿不健全,但是個(gè)稅我們想改為核定征收,如果改為核定,那增值稅是不是也不免了?
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2020-03-26
老師:公司購買的金稅盤購買時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820元,貸:銀行存款820元,減免時(shí),借:已交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)820元,貸:“管理費(fèi)用(減免稅)”還是“營業(yè)外收入(免稅收入)”哪個(gè)更好呢?
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2016-10-07
如果之前代墊支水電費(fèi),入的是管理費(fèi)用,在收回時(shí),在同一張記賬憑證里做成:借:銀行存款 3114 管理費(fèi)用 -1514 貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金 1509.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-總公司 90.57這樣做分錄可以嗎?
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2017-02-20
我是小規(guī)模企業(yè),代開一張專票,交了145元的增值稅,我本季度銷售收入不足三十萬,增值稅是免征的,交的稅要轉(zhuǎn)出嗎?怎么轉(zhuǎn)?
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2019-11-05
老師,申報(bào)增值稅出現(xiàn)了這個(gè)問題,是怎么回事呢,開了一張不征稅收入,系統(tǒng)沒有自動(dòng)獲取,這個(gè)不征稅的要加進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填寫呢
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2022-01-14
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