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在上月有留底稅78.51元,然后本月預繳888.03元,本月應抵扣966.54元,但實際抵扣964.59,期末余額有1.95元,交增值稅也是1.95元,請問這個分錄應該怎么做
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2019-04-30
老師,如果購買稅控盤當月發(fā)生費用480,但是當月并沒有開具發(fā)票,也不需要繳納增值稅,以后480的金額能在后期抵扣,還是以后就不能抵扣了呢?
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2019-04-12
老師:我8月一般計稅的銷項稅是10000,簡易計稅2000.本期認證相符抵扣15000,相當于進項大于銷項(簡易計稅2000不能抵扣)我還用結轉未交增值稅嗎?
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2020-09-17
增值稅減免稅申報明細表,這個月有購金稅盤全額抵扣330元,但是這月沒銷項,填這個表嗎
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2016-01-10
老師,小規(guī)模納稅人稅盤續(xù)費的280元都可以抵扣增值稅的對吧?這個是怎么填申報表的呢?
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2019-08-09
請問收到農(nóng)產(chǎn)品免稅的增值稅普通發(fā)票,需要認證嗎?怎么抵扣,在申報表中應該怎么填寫,
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2019-08-02
本月新購汽車為固定資產(chǎn)增值稅抵扣進項稅申報如何填寫?己在網(wǎng)上勾選認證進項發(fā)票。
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2019-07-30
進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額的原因,金額為負數(shù)
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2022-06-01
#提問#未開票收入的銷項稅能用進項抵稅嗎?另外上月有申報運輸票進項稅,我這期需要繼續(xù)申報上一期未抵扣部分嗎?
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2019-12-13
老師 一般納稅人稅務系統(tǒng)提示:增值稅增量留抵發(fā)生變化,需要先完成2019年3月屬期的錯誤更正后,才能進行增值稅申報。請問我要怎么處理呢?
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2023-03-08
老師,請問稅局多扣了,我公司32866 .52的增值稅錢,他們讓我只能在網(wǎng)上抵扣,我看主表期末留底稅額是32866.52元,我應該怎么做賬?需要稅局給我開什么證明嗎?1月我們不用交稅,所以沒有抵扣。
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2020-02-21
防偽稅控全額抵扣,現(xiàn)在沒有銷售,沒有應納稅額。賬務怎么處理。1 填申報表后 借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)820 貸:管理費用 8202然后到有銷項了,抵減了: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)820問題一:是這樣嗎?問題二:這兩個階段的分錄,有什么做為原始憑證?
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2017-02-10
在電子稅務局點了逾期申報,并且顯示已經(jīng)申報成功是不是就算是補充申報成功了?還需要到稅務局去申報么
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2023-03-16
老師新年好!為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
請問國稅申報表里的小規(guī)模增值稅應稅行為扣除額計算的本期發(fā)生額怎么填呢
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2018-01-12
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報完,九月已把七月增值稅更正中申報,多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
請問我一張電子銀行承兌忘記提示付款了,逾期1個多月了,逾期說明怎么寫,有什么影響嗎
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2021-12-13
印花稅按次申報,所繳納的日期是什么時侯?比如我們是按次申報,假設21.11.1申報,那么申報之后沒有及時繳納,要在什么時侯繳納才不算逾期呢?
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2021-11-01
我是建筑業(yè),假如本月開出銷項發(fā)票1000萬,收到分包發(fā)票1200萬,實際去抵扣了900萬的分包發(fā)票,我在填寫增值稅納稅申報表附表四的時候,本期實際抵減稅應該是填哪個數(shù)字?
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2017-12-15
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