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企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備,會(huì)計(jì)分錄是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款等嗎?零基礎(chǔ)上崗 練習(xí)9 防偽稅控-業(yè)務(wù)2 發(fā)票做賬,答案中沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等科目,請(qǐng)老師解答下。另外,練習(xí)9 防偽稅控-業(yè)務(wù)3 不明白為什么稅控費(fèi)用申報(bào)抵扣后貸方是“營(yíng)業(yè)外收入”?
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2017-04-29
我們公司是小規(guī)模公司。稅控盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn),但是收銀系統(tǒng)已超,怎樣做賬可以合理的避免增值稅交納
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2021-05-28
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初的金額,與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相比,多了一個(gè)280,是稅控盤(pán)減免增值稅的金額,是怎么回事呀?
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2019-04-16
老師,A公司分別100%控制B C,這樣可以省掉個(gè)人分紅的個(gè)稅吧?不是居民企業(yè)之間的股息紅利是免稅的嘛,這樣理解對(duì)嗎?
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2021-12-30
種植公司免稅還用平賬嗎
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2019-01-26
飼料用米糠貿(mào)易是否免稅
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2019-10-12
用友T3普及版是免費(fèi)的么
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2023-02-28
公司才七月份申請(qǐng)了一般納稅人,還沒(méi)申請(qǐng)票,才造成零申報(bào),現(xiàn)在所管的稅務(wù)局說(shuō)進(jìn)人監(jiān)控企業(yè),需要做什么才能避免麻煩
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2019-09-23
老師好,當(dāng)月首次購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán),報(bào)稅的時(shí)候除了在減免稅明細(xì)表內(nèi)填列,還需要在增值稅納稅申報(bào)表主表的哪里填列嗎?
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2020-01-13
老師稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280可以全額抵扣,如果本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于280,下月申報(bào)時(shí)可以抵扣嗎?那個(gè)減免主表23欄能填上數(shù)字嗎?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人,18年四季度稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票14萬(wàn),然后自己稅控盤(pán)開(kāi)了普票是8萬(wàn)。這符合一個(gè)季度不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅不?
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2019-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,稅控盤(pán)的話(huà),年費(fèi)280,是不是只有第一年可以做進(jìn)項(xiàng)稅額減免,還是每次每年交的都是可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵減?
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2021-01-07
為什么這里要用減免稅款?
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2016-01-12
免費(fèi)使用不是直接計(jì)提嗎
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2022-03-27
被控股公司給控股公司專(zhuān)業(yè)如何做賬?
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2020-01-08
老師,長(zhǎng)投非同控和同控是怎么區(qū)別呢
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2022-03-03
老師,交稅控服務(wù)費(fèi)的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯(cuò)沒(méi)有啊?
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2019-05-17
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)330 ,本可以全額抵扣,但是一開(kāi)始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒(méi)有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個(gè)月抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費(fèi)用 311.32這么做可以嗎?需要掛營(yíng)業(yè)外入嗎?
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2017-07-13
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 這是之前老師教我寫(xiě)的,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用(紅字金額) 那這樣我應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)不是就會(huì)有余額在上面嗎
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2019-06-13
老師請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添啊?有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)?是不是只選這個(gè)就行?
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2018-08-04
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