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我司于2020年1月1日采購貨物支付貨款500萬元,同日銷售該批貨物收取預付款200萬元,預計貨物將于2020年3月1日交付給買家并于當日收回銷售款項。已知我司資金的綜合用資成本為年化10%,計算本項業務的資金占用成本。(占用時間按2個月計算)
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2023-03-13
公司4月預付了房租100 沒收到發票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發票來了把發票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應付款。現在能用現金還嗎?借:現金 貸:其他應付款
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2019-12-18
A股份有限公司于2022年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款共計100000期限為九個月年利率為6%根據銀行簽收的借款協議,該項借款的本金到期后,利息分月預提,請進行賬務處理
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2022-11-21
某公司于2012年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120 0000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期一次歸還;利息分月預提,按季支付。
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2020-03-11
公司是小規模納稅人,做科學技術研發的,開發階段的會計處理借:研發支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉入無形資產?無形資產什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
去年的短期借款利息,沒記入財務費用,誤記入短期借款的借方,今年如何調賬? 所得稅用調整嗎?
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2020-02-02
某企業月初的“短期借款”賬戶為貸方余額60萬元,本月向銀行借入期限為6個月的短期借款20萬元,歸還以前的短期借款30萬元,則本月末短期借款賬戶的余額為(B )萬元。 A.貸方80 B貸方50 C借方50 D.貸方30 請問這個題怎么解答?
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2022-04-03
公司購進3000左右設備,要一次性費用化,入生產成本,最后是入,主營業務成本嗎
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2019-07-05
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應付款/股東。現在面臨股權變更,簽訂了豁免協議,規定對股東的其他應付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現在沖賬的時候,應該借其他應付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費稅稅率為15%,2020年6月份發生以下經濟業務: (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價為1695元/套,款已收訖; (2)將自產同類型的高檔化枚品獎勵給本廠先進個人28套; (3)購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款10萬元,該批原材料同時用于生產普通化妝品和免征產品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進一批演出服裝用于本廠職工聯歡晚會使用,取得普通發県上注明價款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據以上資料計算該廠當月應納的增值稅和消費稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
公司能否用還給的法人的借款應付賬款沖法人向公司的借款應收賬款
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2018-07-11
本月領用:借生產成本貸原材料,然后借庫存商品貸生產成本如何來理解
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2022-02-16
請問我小規模 1季度要繳納文化建設事業費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費——應繳文化事業建設費 實際繳納分錄為: 借:應交稅費——應繳文化事業建設費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
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2021-03-05
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的,然后查驗公司開票過來,開我們公司的抬頭,現在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗公司,借:其他應收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:應付賬款-查驗公司 借:應付賬款 -查驗公司 貸:其他應收款-員工 ;方案二:員工直接請業務費用,公司付款給員工 ,借:主營業務成本 貸:應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
公司是化工企業,化驗室使用的化學試劑、低值化驗儀器是入低值易耗品嗎
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2019-03-26
我們企業是股份制企業,在經營過程中進行了擴建,擴建的錢當時是營業收入直接費用化,現在想把這些擴建的錢股本化,這個如何轉化?
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2019-07-11
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