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2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業網銀付訖。2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經總經理周建毓簽署同意報銷后交由財務部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。那么請問張強拿費用報銷單沖賬時出納還需要在張強的費用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強拿費用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
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2019-07-02
老師,店長借老總的款項:借:其他應收款-店長 5000,貸:其他應付款-老總 5000,當店長報銷時,我做:借:管理費用 5000 貸:其他應收款5000 借:其他應付款 -老總5000 貸:其他應收款 -店長 5000,請問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
合并以外方式取得的長期股權投資可以通過長期借款嗎
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2015-11-23
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
應付利息核算企業按照合同約定應支付的利息,包括短期借款、分期付息到期還本的長期借款、企業債券等應支付的利息。
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2019-11-17
為什么財務報表里取得借款的金額不等于長期借款加短期借款金額呢
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2023-04-12
老師好,長期借款利息可以抵稅,指的是抵企業所得稅嗎?
1/2016
2020-05-10
銀行承兌還短期借款會計分錄
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2017-08-11
老師好,打擾一下,要是我所在的企業沒有錢了,應付票據付不了了,向銀行借款管錢,做的會計分錄是什么呢? 借:短期借款 貸:應付票據 還是 借:應付票據 貸:短期借款 是哪一個呢?謝謝老師
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2020-03-03
老師,請問一下我們老板想把股東給公司的長期借款轉成短期借款,請問可以嗎?如果可以的話需要怎么做呢?需要哪些附件原始憑證來做依據呢?
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2020-07-29
老師 長期借款的利息科目為長期借款明細科目利息支出而短期借款的利息為什么為應付利息而不是短期借款利息支出
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2016-01-03
長期借款不足一年返還的本金需要做賬務處理轉到短期借款嗎?
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2020-08-03
1.某企業2019年起購買理財產品(結構性存款)并向銀行進行貸款。2019年底和2020年6月底,公司購買理財產品余額分別為1000萬元和5000萬元,短期借款余額分別為220萬 元和700.74萬元,長期借款余額分別為302.31萬元和1238.46萬元。試分析該企業行為是否合理并給出你的解釋。<br>2.某公司根據自身需求向其半成品供應商銷售原材料或提供少量加工服務,同時對其玻璃原材貿易商存在既銷售又采購情形。試分析公司的客戶與供應商重疊對企業會計信息可能的影響
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2022-05-15
甲公司為建造一條生產線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關資產支出如下:2月1日支付工程預付款200萬元;5月1日支付工程進度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進度款300萬元。2020年3月1日支付工程進度款100萬元,6月1日支付工程進度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-04-07
短期借款利息應按照用途不同,歸集在管理費用,財務費用,制造費用等科目中。這句話對嗎
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2017-08-12
甲公司為建造一條生產線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關資產支出如下:2月1日支付工程預付款200萬元;5月1日支付工程進度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進度款300萬元。2020年3月1日支付工程進度款100萬元,6月1日支付工程進度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-04-02
借 銀行存款 10000 貸 其他應付款 某員工 10000借 其他應付款 某員工 8000 貸管理費用 工資 2000 對嗎該員工屬于銷售部的進管理費還是銷售費用
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2017-09-23
老師問下,有的費用法人直接付的現金,做分錄可不可以借管理費用一辦公費,貸其他應付款一法人,借其他應付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
老師金額理應是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應付賬款500 沖掉多寫金額 借:應付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應付賬款多做了200元
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2019-07-22
公司是一般納稅人,產生節能評估費用,收到專用發票,是(借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款) 還是(借:管理費用 貸:預付賬款)?
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2020-01-04
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